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        曲靖市人民政府辦公室 關于2014年部門決算編制的說明

        發(fā)布時間:2017-04-11 09:20:09   索引號:   文號:   來源:   
        一、基本職能及主要工作
         
               按照“三定”方案規(guī)定,曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領導處理曲靖市人民政府日常工作的機構(gòu),級別為正處級,加掛曲靖市人民政府督查室牌子。主要職責是:承辦國務院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿、審核工作,以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項;負責市人民政府全體會議、常務會議、市長辦公會議、市人民政府專題會議等重要會議的會務工作,協(xié)助市人民政府領導組織會議決定事項的實施和檢查督辦;協(xié)助市人民政府領導組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文;研究縣(市、區(qū))人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項,提出辦理意見,報市人民政府領導審批;根據(jù)市人民政府領導指示,對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見,報市人民政府領導決定;督促檢查各縣(市、區(qū))人民政府和市人民政府各部門對市人民政府公文、會議決定事項及市人民政府領導有關指示的貫徹落實情況,及時向市人民政府領導報告;負責市人民政府的應急值守工作,及時向市人民政府領導報告重要情況并協(xié)助市人民政府領導處理由市人民政府直接處理的各類重大緊急事項和突發(fā)事件;根據(jù)市人民政府領導的指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議;組織協(xié)調(diào)、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作,承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案;負責處理群眾來信,接待群眾來訪,及時向市委、市人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題,辦理市委、市人民政府領導交辦的有關信訪事項。協(xié)調(diào)指導全市信訪工作;負責市人民政府辦公室人事、黨務、工、青、婦工作,以及對代管單位工作的聯(lián)系、指導和管理;負責市人民政府政務公開、檔案管理、辦公自動化工作,聯(lián)絡、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報道工作;負責全市政務信息工作;承辦市人民政府和市人民政府領導交辦的其他事項。
         
        二、部門基本情況
         
               納入2014年部門決算編報的單位共3個,分別是曲靖市人民政府辦公室、曲靖市人民政府法制辦、曲靖市中低產(chǎn)田地改造辦公室。部門在職在編實有人數(shù)133人,其中:財政全供養(yǎng)133人;在編實有車輛44輛。離退休人員44人,其中:離休3人,退休41人。




        三、2014年部門決算收支情況
         
               2014年曲靖市人民政府辦公室決算總收入2376.66萬元,其中:公共財政預算撥款2376.66萬元,政府性基金收入0萬元,財政專戶管理的資金收入0萬元,其他收入0萬元。
         
               2014年部門決算總支出2962.76萬元,其中:基本支出1474.06萬元,占總支出的49.75%,項目支出1488.7萬元,占總支出的50.25%。按支出功能科目分類, 201類03款支出2019.04萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)維護機構(gòu)正常運行的支出;201類99款支出100萬元,主要反映行政單位其他一般公共服務支出;216類05款支出5萬元,主要反映其他文化事業(yè)方面的支出(旅游宣傳支出);208類15款支出100萬元,主要反映其他自然災害生活救助支出;208類05款支出232.02萬元,主要是指行政單位離退休人員支出;213類03款支出4萬元,主要指農(nóng)田水利建設支出;213類99款支出141.95萬元,主要反映其他農(nóng)林水支出(中低產(chǎn)田地改造費);221類02款支出81.94萬元,主要反映職工住房公積金支出;229類99款支出278.81萬元,主要反映機關其他支出。




        (一)基本支出情況
         
               2014年用于保障市政府辦公室及靠掛單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1474.06萬元,與上年相比增長了1.55%,其中:工資福利支出(包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費)744.6萬元,占基本支出的50.51%,與上年相比降低了18.23%,商品和服務支出(辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費)415.51占基本支出的28.19%,與上年相比增長了131.39%。對家庭和個人的補助支出(包括離退休人員支出及住房公積金支出)313.95萬元,占基本支出的21.30%,與上年相比降低了13.13%




        (二)項目支出情況
         
               2014年用于保障市政府辦公室及靠掛單位等機構(gòu)為完成特
         
               定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1488.7萬元,如辦公費、印刷費、水電費、汽燃費、維修(護)費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、勞務費、出國(境)支出、辦公設備購置等開支。與上年相比降低了58.44%。
         
            四、2014年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況
         
               2014年“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為480.02萬元。其中,因公出國(境)費28.7萬元,公務接待費138.81萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費312.51萬元。
         
               2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)降低了681.68萬元,原因是2013年車輛購置費684.96萬元,2014年無此項支出。具體情況如下:
         
        (一)因公出國(境)費
         
               2014年市政府辦(含靠掛部門)因公出國(境)4人次,出
         
               國(境)4人。實際發(fā)生因公出國(境)費28.7萬元,比2013年決算增加5.21萬元。
         
        (二)公務用車購置及運行維護費
         
               2014年市政府辦(含靠掛部門)購置公務用車0輛,年末公務用車保有量44輛,公務用車購置及運行維護費312.5萬元。其中:購置費0萬元,比2013年決算減少684.96萬元,運行維護費312.5萬元,比2013年決算增加36.68萬元,主要用于保障市政府辦(含靠掛部門)工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
         
        (三)公務接待費
         
               2014年市政府辦(含靠掛部門),公務接待費開支138.81萬元,比2013年決算減少38.62萬元,主要用于接待上下級及各相關行業(yè)公務來往產(chǎn)生的費用。
         
         
        五、2014年部門決算表格(詳見附件)
         
         
         
        附件:
               1.2014年收入支出決算總表
         
               2.2014年收入決算表
         
               3.2014年支出決算表
         
               4. 2014年公共預算財政撥款收入支出決算表
         
               5. 2014年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出情況表
         
               6. 2014年財政撥款收入支出決算總表
         
               7. 2014年公共預算財政撥款基本支出決算表