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        曲靖市文聯(lián)2014年部門決算情況說明

        發(fā)布時間:2017-04-11 09:23:28   索引號:   文號:   來源:   
        一、基本職能及主要工作
         
               (一)曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是曲靖市文學(xué)藝術(shù)的聯(lián)合組織,是中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體,是黨和政府聯(lián)系文藝家和廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。
         
               (二)曲靖市文聯(lián)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,堅持先進文化的前進方向,堅持文藝“為人民服務(wù),為社會主義服務(wù)”的方向和“百花齊放”、“百家爭鳴”的方針,弘揚主旋律,提倡多樣化,解放思想、更新觀念、開拓進取,團結(jié)廣大文藝工作者,繁榮和發(fā)展曲靖市社會主義文藝事業(yè),為建設(shè)更加富裕民主、開放和諧曲靖做出新的更大的貢獻。
         
                (三)曲靖市文聯(lián)對各團體會員負有組織、指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)的職能,對所屬文藝家協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的成員組成提出具體指導(dǎo)意見,受委托對全市性文藝社團負有資格審查和指導(dǎo)、監(jiān)督的職責(zé)。通過組織團體會員間的交流活動和協(xié)調(diào)工作,加強全市文藝界的團結(jié),擴大文藝統(tǒng)一戰(zhàn)線。向黨委和政府及有關(guān)方面反映文藝界的情況和要求,統(tǒng)籌安排各團體會員的有關(guān)事宜。
         
        二、部門基本情況
         
               納入2014年部門決算編報的單位共1個,屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。部門在職在編實有人數(shù)16人,離休人員2名,退休人員5名,全部為財政全供養(yǎng)人員,在編實有車輛1輛。
         
        三、部門決算總體情況
         
               2014年決算總收入252.99萬元,全部為公共財政預(yù)算撥款。
         
               2014年決算總支出279.99萬元,其中:基本支出159.84萬元,占總支出的57.09%,項目支出120.15萬元,占總支出的42.91%。按支出功能科目分類,支出分別為:2070101行政運行108.23萬元、2070108文化活動18萬元、2070109群眾文化5萬元、2070110文化交流與合作6萬元、2070111文化創(chuàng)作與保護6萬元、2070199其它文化支出56萬元、2070505出版發(fā)行20萬元、2080502行政事業(yè)離退休41.22萬元、2210201住房公積金10.39萬元、2299901其他支出9.15萬元。
         
        (一)基本支出情況
         
               2014年用于保障市文聯(lián)機關(guān)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支159.84萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出,辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,占總支出的57.09%。
         
        (二)項目支出情況
         
               2014年用于保障市文聯(lián)機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出120.15萬元,如群眾文化活動、文化交流與合作、《珠江源》雜志等開支,占總支出的42.91%。
         
        四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
         
               2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出279.99萬元,占本年支出合計100%。按支出功能分類主要用于以下方面:
         
               (一)文化體育與傳媒支出219.23萬元,用于文化活動開展;
         
               (二)社會保障和就業(yè)支出41.22萬元;
         
               (三)住房保障支出10.39萬元,主要用于交納住房公積金;
         
               (四)其他支出9.15萬元。
         
        五、“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況
         
                2014年“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為4.97萬元,其中,沒有因公出國(境)費用,公務(wù)接待費1.52萬元,公務(wù)用車購置和運行維護費3.45萬元。
         
        六、相關(guān)口徑說明
         
               (一) 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
         
               (二)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。        
         
               (三)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
         
        七、名詞解釋 
         
        八、部門決算表格(詳見附件)
         
        附件:
               1、收入支出決算總表
         
              2、收入決算表
         
               3、支出決算表
         
               4、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
         
               5、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表