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        法定主動
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        曲靖市委、市政府接待處關(guān)于2014年部門決算情況說明

        發(fā)布時間:2017-04-11 09:39:45   索引號:   文號:   來源:    

        一、基本職能及主要工作

         
               按照“三定”方案規(guī)定,曲靖市委、市政府接待處為曲靖市人民政府直屬事業(yè)單位,級別為正處級,主要職責(zé)是:
         
               負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到曲靖視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)省委、省政府組織到曲靖檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到曲靖的接待工作;負(fù)責(zé)省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作;協(xié)助市人民政府外事僑務(wù)辦公室做好外賓接待工作;負(fù)責(zé)接待各縣(市)區(qū)副處級以上領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)全市接待系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出考察、學(xué)習(xí)的后勤服務(wù)工作;承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項。
         
        二、部門基本情況
         
               納入2014年部門決算編報的單位共1個,部門在職在編實有人數(shù)11人,其中:財政全供養(yǎng)11人;在編實有車輛7輛。無離休及退休人員。
         
        三、2014年部門決算收支情況
         
               2014年曲靖市委、市政府接待處決算總收入657.15萬元,其中:公共財政預(yù)算撥款657.15萬元,占總收入的100%。無其他收入。
         
               2014年部門決算總支出663.17萬元,其中:基本支出75.94萬元,占總支出的11.45%;項目支出576.88萬元,占總支出的86.99%;對個人和家庭的補(bǔ)助(住房公積金)6.45萬元占總支出的0.97%;其他項目支出3.9萬元,占總支出的0.59%
         
        (一)基本支出情況
         
               2014年用于保障市接待處日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出    82.39萬元。包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.58%;辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.42%。
         
        (二)項目支出情況
         
               2014年為保障接待工作的順利開展,用于專項接待工作的經(jīng)費(fèi)支出576.88萬元。
         
        四、2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
         
               2014年市接待處公共預(yù)算財政撥款支出657.15萬元,占本年支出合計99.09%,按支出功能分類主要用于一般公共服務(wù)支出663.17萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)支出,項目接待費(fèi)支出。    
         
        五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
         
               2014年市接待處財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額579.52萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.73萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出537.05萬元。
         
               2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少593.76萬元,減少的主要原因是:一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。二是按照黨中央、國務(wù)院及省委、省政府關(guān)于國內(nèi)公務(wù)接待工作的有關(guān)規(guī)定和接待要求執(zhí)行。三是嚴(yán)格按照市委、市政府相關(guān)文件及接待處財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
         
        (一)因公出國(境)費(fèi)
         
               2014年市接待處因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。
         
        (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
         
               2014年接待處未購置公務(wù)用車,年末公務(wù)用車存有量
         
               7輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.73萬元;比2013年增加8.33萬元,主要用于接待工作用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,費(fèi)用增加的原因是使用頻率高、車輛老化、維修成本增大。
         
        (三)公務(wù)接待費(fèi)
         
               2014年市接待處共接待368批次,5862人次,專項公務(wù)接待費(fèi)支出537.05萬元,比2013年減少571.57萬元。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo),參觀考察的省內(nèi)外黨政代表團(tuán)和招商引資的客商。
         
        六、2014年部門決算表格(詳見附件)
         
        附件:
         
               1、2014年收入支出決算總表
         
               2、2014年收入決算表
         
               3、2014年支出決算表
         
               4、2014公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
         
               5、2014“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出情況表
         
               6、2014年財政撥款收入支出決算總表
         
               7、2014年公共財政撥款基本支出決算表