第一部分 曲靖市審計局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第一部分 曲靖市審計局概況
一、主要職能
(一)主要職能
曲靖市審計局是主管全市審計工作的市人民政府組成部門。局機關(guān)下設(shè)曲靖市經(jīng)濟責(zé)任審計局(內(nèi)設(shè)經(jīng)濟責(zé)任審計一科、經(jīng)濟責(zé)任審計二科)及11個職能科室,包括:辦公室、法制科、財政審計科、科技信息科、金融與外資運用審計科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計科、固定資產(chǎn)投資審計科、前置審計科等。主要工作是:主管全市審計工作,起草或擬訂地方性審計規(guī)定和實施辦法并監(jiān)督落實,制定并組織實施審計工作中長期發(fā)展規(guī)劃、年度審計計劃,向曲靖市人民政府市長提出年度市級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告,直接或根據(jù)授權(quán)進行單位收支審計、對單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計等等。
曲靖市審計局決算年度主要工作任務(wù):2016年,在市委、市政府、省審計廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,全市審計機關(guān)牢固樹立“四個意識”特別是核心意識、看齊意識,緊緊圍繞統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,緊緊圍繞“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”審計核心價值觀和“增強素質(zhì)、提升質(zhì)量、嚴(yán)守紀(jì)律、樹新形象”曲靖審計理念,以對黨和人民、對歷史和法律高度負(fù)責(zé)的精神,依法審計、盡責(zé)擔(dān)當(dāng),深入落實全面從嚴(yán)治黨要求,全力推動審計制度改革,大力創(chuàng)新審計方式方法,著力打造審計鐵軍,各項工作都取得了顯著成效。2016年,曲靖市審計局全年共完成審計項目926個,查出違規(guī)金額5.26億元,收繳市、縣(市、區(qū))兩級財政3.41億元,政府投資建設(shè)項目全過程跟蹤審計核減工程投資13.94億元。被市政府表彰為“全市審計機關(guān)先進集體”、“全市檔案系統(tǒng)先進集體”、“創(chuàng)新中國成立家園林城市先進集體”,曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行審計等3個項目被省審計廳表彰為全省優(yōu)秀和表彰項目,計算機應(yīng)用考評全省第一,審計信息考核全省第一。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市審計局2016年度部門決算編報的單位共1個,是行政機關(guān)單位,曲靖市審計局機關(guān)。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市審計局2016年末實有人員編制56人。其中:行政編制56人(含行政工勤編制4人),無事業(yè)編制;在職在編實有行政人員54人(含行政工勤人員4人),無事業(yè)人員。
離退休人員27人。其中:離休3人,退休24人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2016年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市審計局2016年度收入合計1716.42萬元。其中:財政撥款收入1712.88萬元,占總收入的99.79%;其他收入3.54萬元,占總收入的0.21%。比上年減少152.08萬余元。
二、支出決算情況說明
曲靖市審計局2016年度支出合計2079.15萬元。其中:基本支出877.68萬元,占總支出的42.2%;項目支出1201.47萬元,占總支出的57.8%?;局С鲈鲩L了16.6%,系人員工資政策性上漲導(dǎo)致;項目支出增長7.5%,系項目成本增加。
(一)基本支出情況
2016年度用于保障曲靖市審計局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出877.68萬元。與上年對比增加124.68萬元,主要是人員工資政策性上漲所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.29%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.71%。
(二)項目支出情況
2016年度用于保障曲靖市審計局機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1201.47萬元。與上年對比增加20.47萬元,系項目成本增加。項目經(jīng)費主要用于:
1.曲靖市審計局及所轄縣、市(區(qū))審計局完成審計署、省審計廳安排的統(tǒng)一組織實施的審計項目經(jīng)費支出;2.曲靖市級政府投資建設(shè)項目全過程跟蹤審計項目經(jīng)費支出;3.扶貧掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的通村道路建設(shè)、人畜飲水安全、特困戶居住危房拆除重建和維修加固、種養(yǎng)殖扶持等扶貧專項補助支出;4.保障審計人員執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計紀(jì)律的經(jīng)費支出;5.審計信息化支出;6.對縣級審計機關(guān)的工作經(jīng)費補助支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市審計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1903.13萬元,占本年支出合計的91.5%。與上年對比增加343.93萬元,主要由人員經(jīng)費增長以及項目成本增長所致。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1538.01萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.8%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、審計業(yè)務(wù)經(jīng)費;
2.社會保障和就業(yè)支出173.19萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.1%,主要用于保障人員社保及職業(yè)年金等社會保險交納;
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.18萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.1%,主要用于保障職工醫(yī)療保險中單位負(fù)擔(dān)部分支出;
4.住房保障支出51.55萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.7%,主要用于保障職工公積金中單位負(fù)擔(dān)交納部分的支出;
5.其他支出62.2萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.3%,主要用于綜合考核等經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
曲靖市審計局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為47.33萬元,支出決算為39.2萬元,完成預(yù)算的82.8%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20.28萬元,公務(wù)接待費支出決算為18.92萬元。2016年由于取消因公出境項目、公務(wù)用車改革、規(guī)范接待費使用等事項,合理規(guī)劃、減少了“三公經(jīng)費”支出。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少14.22萬元,下降26.6%。其中:因公出國(境)費支出決算減少11.32萬元,下降100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.75萬元,下降11.9%;公務(wù)接待費支出決算減少0.15萬元,下降0.8%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.28萬元,占51.7%;公務(wù)接待費支出18.92萬元,占48.3%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,2016年未安排因公出國項目。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.28萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,無新增購置車輛。
公務(wù)用車運行維護支出20.28萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車為6輛(車改前有6輛,車改后為1輛)。主要用于開展審計業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出18.92萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出18.92萬元(無外事接待費支出),共安排國內(nèi)公務(wù)接待95批次,接待人次578人。主要用于審計業(yè)務(wù)以及外地審計部門到曲靖學(xué)習(xí)交流等公務(wù)接待支出。
無國(境)外接待費支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市審計局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出67.68萬元,與2016年預(yù)算數(shù)相比較減少6.45萬元,主要是由于公務(wù)用車改革,以及厲行節(jié)約政策得到執(zhí)行貫徹。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所支付的辦公費、水電費、郵電費、維修費、公務(wù)接待費、公車運行維護費等。
(二)其他重要事項情況說明
無。
(三)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
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