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        曲靖市水務局2018年部門預算公開

        2018-03-12 11:12:21   來源:    

         目錄
         
        第一部分 曲靖市水務局2018年部門預算編制說明
        第二部分 曲靖市水務局2018年部門預算表
        一、部門財務收支總體情況表
        二、部門收入總體情況表
        三、部門支出總體情況表
        四、部門財政撥款收支總體情況表
        五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
        六、部門基本支出情況表
        七、部門政府性基金預算支出情況表
        八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
        九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
        十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
        十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
        十二、省對下轉移支付績效目標表
        十三、部門政府采購情況表
         
         
         
         
         
        曲靖市水務局2018年部門預算編制說明
         
        一、基本職能及主要工作
        (一)部門主要職責
           根據(jù)《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)<曲靖市人民政府機構改革實施意見>的通知》(曲辦發(fā)[2010]43號),設立曲靖市水務局,為曲靖市人民政府工作部門,正處級。主要職能為擬訂水務工作的方針、政策、統(tǒng)一管理水資源、擬訂計劃用水、節(jié)約用水政策、對水利資金的使用進行調節(jié)并實施監(jiān)督、組織指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護、負責農(nóng)村水務、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作、負責水利工程建設項目招投標監(jiān)督管理工作,承擔防汛、抗旱日常工作及市委、市政府交辦的其他工作事項等。
        (二)機構設置情況
        本次部門預算中的收入和支出包括了曲靖市水務局機關及直屬事業(yè)單位,共計9個預算單位。
        (三)重點工作概述
        2018年水務局以大型水庫建設為龍頭,加快水網(wǎng)工程建設,城鄉(xiāng)供水安全保障能力顯著提升,以民生水利建設為重點,加力脫貧攻堅工作,以農(nóng)田水利改革為突破,統(tǒng)籌推進水務改革,水利建設管理體制機制逐步健全,以防汛抗旱減災為目標,攻堅薄弱環(huán)節(jié)建設,以生態(tài)文明建設為抓手,強化河湖管理工作,最嚴格水資源管理制度全面落實,河長制工作深入推進。
        二、預算單位基本情況
        我部門編制2018年部門預算單位共9個。其中:財政全供給單位6個;部分供給單位3個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位8個。截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
        在職人員編制318人,其中:行政編制 42人,事業(yè)編制276人。在職實有276人,其中:財政全供養(yǎng) 173人,財政部分供養(yǎng)103人,非財政供養(yǎng)0人。
        離退休人員 221人,其中: 離休 2人,退休 219人。
        車輛編制15輛,實有車輛15輛。
        三、預算單位收入情況
        (一)部門財務收入情況
        2018年部門財務總收入15473.46萬元,其中:一般公共預算財政撥款15473.46萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
        (二)財政撥款收入情況
        2018年部門財政撥款收入 15473.46萬元,其中:本年收入15473.46萬元,上年結轉0萬元。本年收入中一般公共預算財政撥款15473.46萬元(本級財力15063.46萬元,其他非稅收入安排的支出410萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
        四、預算單位支出情況
        2018年部門預算總支出 15473.46萬元。財政撥款安排支出 15473.46萬元,其中,基本支出3733.46萬元,項目支出11740萬元。
        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
        功能科目分組,主要用于“農(nóng)林水支出(類)—水利(款)—行政運行(項)”支出,主要反映水利機關職工工資,辦公費、差旅費、會議費、培訓費等基本支出;“農(nóng)林水支出(類)—水利(款)—水利行業(yè)業(yè)務管理(項)”支出,主要反映用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出; “社會保障和就業(yè)支出(類)—行政事業(yè)單位離退休(款)—歸口管理的行政單位離退休(項)”支出,主要反映單位離退休人員的離退休費支出;“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)—醫(yī)療保障(款)—行政單位醫(yī)療 (項)”支出,主要反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費;“住房保障支出(類)—住房改革支出(款)—住房公積金(項)”,主要反映單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼標準以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
        (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
        經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出3733.46萬元,項目支出11740萬元)。主要是:1、基本支出501機關工資福利750.07萬元,502機關商品和服務支出68.62萬元,505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2455.08萬元,509對個人和家庭的補助459.69萬元。2、項目支出502機關商品服務支出805萬元,503機關資本性支出10935萬元。
        五、省對下專項轉移支付情況
        (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
        無省對下專項轉移支付項目清單項目情況。
        (二)與中央配套事項
        無與中央配套事項預算。
        三)按既定政策標準測算補助事項
        無按既定政策標準測算補助事項預算。
         
        六、政府采購預算情況
            根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目65個,采購預算資金71萬元。
        七、預算收支增減變化情況說明
        (本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因)
        (一)基本支出預算變動的主要原因
        2017年市水務局基本支出2793.84萬元,2018年市水務局基本支出3733.46萬元,同比增長34%,主要原因是新增納入預算單位2個,2017年工資調整增加、人員增加,住房公積金、養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金相應增加。
        (二)項目支出預算變動的主要原因
        2017年市水務局項目支出9712萬元,2018年市水務局項目支出11740萬元,同比增長21%,主要原因是高效節(jié)水灌溉項目增加及利息增加,加大了市級配套資金。
        八、其他公開信息
        (一)專業(yè)名詞解釋
        1. 經(jīng)濟科目:是指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
        2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
        3、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        4、 “三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
        5、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 
        (二)機關運行經(jīng)費安排
        2018年我部門機關運行經(jīng)費預算246.13萬元,主要用于保障全局工作正常運轉的公用經(jīng)費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費,福利費、公務用車運行維護費及其他費用。
        (三)國有資產(chǎn)占用情況
        鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。


        附件:曲靖市水務局2018年部門預算公開報表