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        法定主動
        公開內(nèi)容

        曲靖市民政局2018年部門預(yù)算編制說明

        發(fā)布時間:2018-03-07 10:01:34   索引號:   文號:   來源:   
        目錄
         
        第一部分 曲靖市民政局2018年部門預(yù)算編制說明
        第二部分 曲靖市民政局2018年部門預(yù)算表
        一、部門財務(wù)收支總體情況表
        二、部門收入總體情況表
        三、部門支出總體情況表
        四、部門財政撥款收支總體情況表
        五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
        六、部門基本支出情況表
        七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
        八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
        九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
        十、省本級項目支出績效目標(biāo)表(本次下達)
        十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表(另文下達)
        十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
        十三、部門政府采購情況表
         
         
         
         
         
         
        曲靖市民政局2018年部門預(yù)算編制說明
         
                一、基本職能及主要工作
              (一)部門主要職責(zé)
                曲靖市民政局為市政府組成部門,職能職責(zé)按照曲政辦發(fā)[2010]205號《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》要求執(zhí)行,主要工作職責(zé)是編制全市民政事業(yè)中長期及短期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查;擬訂救災(zāi)工作方案,組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作,落實自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè),組織核查、評估上報災(zāi)情及災(zāi)后重建、救災(zāi)捐贈工作;擬訂城鄉(xiāng)救助長期規(guī)劃和年度計劃,負責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療和臨時救助、農(nóng)村五保和敬老院建設(shè)工作;負責(zé)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作,負責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚等要作;負責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部等安置工作;負責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、申報工作。負責(zé)制定殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、對殯葬工作管理、監(jiān)督等工作,負責(zé)加強和改進基層政權(quán)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)工作;負責(zé)民間組織管理工作等工作。
               (二)機構(gòu)設(shè)置情況
                單位內(nèi)設(shè)13個行政科室(辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、社會救助科、安置科、救災(zāi)科、雙擁科、殯葬管理科、優(yōu)撫科、民間組織管理科、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、區(qū)劃地名科、社會組織黨建科、社會福利和社會事務(wù)科)、1個機關(guān)黨委、直屬6家全額撥款事業(yè)單位(市經(jīng)常性社會捐助接收辦公室、市居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心、市兒童福利院、市救助管理站、市軍隊飲食供應(yīng)站、市軍隊干部休養(yǎng)所)、直屬1家自收自支事業(yè)單位(市福利彩票管理中心)和1個掛靠全額撥款事業(yè)單位(市慈善總會辦室)。其中:直屬經(jīng)常性社會捐助接收工作站、市居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心財務(wù)核算及市慈善總會辦公室人員經(jīng)費支出核算統(tǒng)一由局機關(guān)管理,其他5家事業(yè)單位財務(wù)獨立核算。
                (三)重點工作概述
                  2018年重點工作是全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅決貫徹落實市委、市政府決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持以人民為中心的發(fā)展思想,踐行“民政為民、民政愛民”工作理念。切實強化困難群眾兜底保障;扎實提升救災(zāi)工作水平;大力推進養(yǎng)老服務(wù)和社會福利事業(yè)發(fā)展;全面落實擁軍優(yōu)撫安置政策;加強基層政權(quán)和社會組織管理,完善村(社區(qū))黨組織領(lǐng)導(dǎo)的村(居)民自治機制,建立健全社區(qū)民主協(xié)商機制;加強社會事務(wù)規(guī)范化管理。
                 二、預(yù)算單位基本情況
               納入2018年部門預(yù)算編報的所屬單位共5個,分別是局機關(guān)、市兒童福利院、市軍隊飲食供應(yīng)站、市軍隊干休所、市收容遣送站,其中:行政單位1 個,全額撥款事業(yè)單位4個。單位在職在編實有人數(shù)102人,其中:財政全供養(yǎng)102人;在編實有車輛7輛(不含直屬4家事業(yè)單位編制外車輛7輛)。離退休人員54人,其中:離休1人,退休47人。以上人員不含軍隊干休所管理的軍隊移交政府的離退休人員130人。
        我部門編制2018年部門預(yù)算單位共5個。其中:財政全供給單位5個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位4個。截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
        在職人員編制117人,其中:行政編制 36人,事業(yè)編制81人。在職實有103人,其中: 財政全供養(yǎng)103人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
        離退休人員 129人,其中: 離休16人,退休 113人。
        車輛編制7輛,實有車輛13輛。
                三、預(yù)算單位收入情況
               (一)部門財務(wù)收入情況
                 2018年部門財務(wù)總收入17871.51萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款16501.51萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款1370萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
               (二)財政撥款收入情況
                 2018年部門財政撥款收入 17871.51萬元,其中:本年收入17871.51萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款16501.51萬元(本級財力16130.51萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償371萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款1370萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
                 四、預(yù)算單位支出情況
               2018年部門預(yù)算總支出 17871.51萬元。財政撥款安排支出 17871.51萬元,其中,基本支出1925.17萬元,項目支出15946.34萬元。
              (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
                按支出功能科目分組,用于社會保障和就業(yè)支出——民政管理事務(wù)支出科目2378.71萬元,主要反映完成民政行政工作任務(wù)和民政社會事務(wù)發(fā)展方面的支出;社會保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休支出科目104.05萬元,主要反映行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費、機構(gòu)管理經(jīng)費等;社會保障和就業(yè)——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目154.28萬元,主要反映機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險金交納情況;“社會保障和就業(yè)——撫恤”支出科目482.82萬元,主要反映復(fù)員退伍軍人困難補助及生活提標(biāo)等方面的支出;“社會保障和就業(yè)——退役安置”支出科目649.68萬元,主要反映退役士兵一次性經(jīng)濟補償及生活補助、技能培訓(xùn)、軍體管理機構(gòu)等方面的支出;“社會保障和就業(yè)——社會福利”支出科目5661.41萬元,主要反映孤兒生活補助、其他社會福利支出及鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級公益性公墓建設(shè)、火化補助等方面的支出;社會保障和就業(yè)支出——殘疾人生活和護理補貼”支出科目850萬元,主要反映殘疾人護理及生活方面補助;“社會保障和就業(yè)支出——最低生活保障”支出科目4939萬元,主要反映城鄉(xiāng)低保對象生活補助;“社會保障和就業(yè)支出——臨時救助”支出科目188.57萬元,主要反映流浪乞討人員救助方面支出;“社會保障和就業(yè)支出——特困人員救助供養(yǎng)”支出科目12萬元,主要反映60年代精減下放人員補助;“社會保障和就業(yè)支出——其他社會保障和就業(yè)支出科目30萬元,主要反映元旦春節(jié)期間民政對象慰問費;“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出——行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”支出科目530.09萬元,主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療保障繳費、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等方面的支出;“住房保障支出”支出科目89.39萬元,主要反映單位在職職工住房保障方面的支出。
              (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
               按部門預(yù)算經(jīng)濟科目分組,工資福利支出1545.84萬元,商品和服務(wù)支出1579萬元,對個人和家庭的補助支出10442.48萬元,資本性支出2934.19萬元,其他支出1370萬元。(其中:基本支出1925.17萬元,項目支出15946.34萬元)。
                  五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
                (一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
                  暫無相關(guān)情況。
               (二)與中央配套事項
                暫無相關(guān)情況。
               (三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
                 暫無相關(guān)情況。
                 六、政府采購預(yù)算情況
               根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目10個,采購預(yù)算資金477.46萬元。
                七、預(yù)算收支增減變化情況說明
               (一)收入預(yù)算增減變化情況
                 2018年市民政局財務(wù)總收入17871.51萬元,總收入比上年10520.13萬元增加7351.38萬元,增長了69.88%,增加的主要原因是2018年增加預(yù)算市級福采公益金及殯葬改革相關(guān)支出,同時,其他項目資金隨著補助對象的變化,與上年相比有小幅度的增減,政策性增資增加了在職人員及離退休人員工資。
               (二)支出預(yù)算增減變化情況
                2018年部門預(yù)算總支出17871.51萬元,其中:基本支出1925.17萬元,占總支出的10.77%,項目支出15946.34萬元,占總支出的89.23%。
                1、基本支出預(yù)算增減變化情況。
        2018年用于保障市民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1925.17萬元,包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、年終一次性獎、市軍隊干休所地方補助機構(gòu)人員及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費等工資福利支出1545.83萬元占基本支出的80.3%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)136.38萬元占基本支出的7.08%。離退休人員工資、離退休醫(yī)療費、喪葬費、撫恤費、軍隊離退休人員和二等乙級傷殘軍人地方配套醫(yī)療保險統(tǒng)籌等對個人和家庭的補助支出(含市軍隊干休所軍休及二等乙級傷殘軍人醫(yī)療統(tǒng)籌)242.96萬元占基本支出的12.62%。
        2018年基本支出預(yù)算1925.17萬元比上年1608.97萬元增加了316.2萬元,增長19.65%,主要原因是政策性增資增加了在職人員及離退休人員工資。
                2、項目支出預(yù)算增減變化情況。
               2018年用于保障市民政局機關(guān)、局屬事業(yè)單位、市民政局分管業(yè)務(wù)工作(含各縣市區(qū)項目)等機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),專項用于業(yè)務(wù)工作及項目建設(shè)的經(jīng)費支出15946.37萬元,主要用于農(nóng)村低保對象的最低生活保障補助、城市低保對象的最低生活保障補助、城市醫(yī)療救助補助、農(nóng)村醫(yī)療救助補助、優(yōu)撫對象生活補助、社區(qū)工作人員生活補貼、孤兒生活保障補助、殯葬、自然災(zāi)害救助、退役士兵安置補助、流浪乞討人員救助、擁軍優(yōu)屬、行政區(qū)劃地名普查等開支。
        2018年項目資金預(yù)算15946.34萬元,與上年8911.16萬元對比增加7035.18萬元,增長78.95%,增加的主要原因是2018年增加預(yù)算市級福采公益金及殯葬改革相關(guān)支出,同時,其他項目資金隨著補助對象、補助標(biāo)準(zhǔn)的變化,與上年相比有小幅度的增減。
                八、其他公開信息
              (一)專業(yè)名詞解釋
               以上預(yù)算安排情況中沒有涉及需要解釋的相關(guān)專業(yè)性較強的專用名詞。
             (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排
        局機關(guān)行政運行經(jīng)費安排92.51萬元,主要用于辦公費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)出行租車費、工會費等方面。
             (三)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
               2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排82.21萬元,比上年75.36萬元增長9%,其中:公務(wù)用車購置及運行費67.69萬元,比上年39.51萬元增長71.32%,增加原因是直屬單位市救助站新增車輛購置費。公務(wù)接待費14.52萬元,比上年35.85萬元減少59.5%,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,單位厲行節(jié)約,壓縮接待支出。無因公出國(境)費。
              (四)國有資產(chǎn)占用情況
        鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
         
        https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0307/20180307100258165.xlsx