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        曲靖市自然資源和規(guī)劃局2018年部門預算編制說明

        發(fā)布時間:2018-03-12 16:44:54   索引號:   文號:   來源:曲靖市規(guī)劃局   
        目錄
        第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2018年部門預算編制說明
        第二部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2018年部門預算表
        一、部門財務收支總體情況表
        二、部門收入總體情況表
        三、部門支出總體情況表
        四、部門財政撥款收支總體情況表
        五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
        六、部門基本支出情況表
        七、部門政府性基金預算支出情況表
        八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
        九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
        十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
        十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
        十二、市對下轉移支付績效目標表
        十三、部門政府采購情況表
          

          
        曲靖市自然資源和規(guī)劃局2018年部門預算編制說明
         
        一、基本職能及主要工作
        (一)部門主要職責
        1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;研究制定全市城鄉(xiāng)規(guī)劃地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及技術規(guī)范;研究全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略,負責全市規(guī)劃設計、規(guī)劃咨詢行業(yè)管理,制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃;制定城市、村鎮(zhèn)各層次規(guī)劃編制和規(guī)劃管理的基本原則、政策措施。
        2.受市人民政府委托,組織編制區(qū)域規(guī)劃、市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、近期建設規(guī)劃、總體城市設計;負責組織審查縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃和詳細規(guī)劃;指導縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃編制和管理。
        3.負責審查建筑工程和市政工程修建性詳細規(guī)劃及設計方案,辦理城鄉(xiāng)建設項目選址、用地、工程規(guī)劃審批管理和規(guī)劃核實。
        4.負責建設工程放(驗)線管理,城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)的采集、入庫、更新,規(guī)劃信息化管理和檔案管理。
        5.負責城鄉(xiāng)規(guī)劃評估、督察和信訪工作;負責城鄉(xiāng)規(guī)劃行政復議和行政訴訟工作。
        6.負責城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市景觀風貌、雕塑、小品、戶外廣告規(guī)劃管理;組織、監(jiān)督、指導全市歷史街區(qū)和歷史建筑的保護與管理。
        7.承擔曲靖市規(guī)劃領導小組、曲靖市規(guī)劃委員會的日常工作。
        8.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
        (二)機構設置情況
        市自然資源和規(guī)劃局機關內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)科等7個科室,下設曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心、曲靖市規(guī)劃展覽館、曲靖市城市交通科學研究所3個事業(yè)單位。市自然資源和規(guī)劃局機關為市一級預算單位,下設3個事業(yè)單位為二級預算單位.
        (三)重點工作概述
        2018年,市自然資源和規(guī)劃局緊緊圍繞市委、市政府的統(tǒng)一部署,認真做好2018年的各項工作,為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展作出新的貢獻。重點做好以下5個方面的工作:強化規(guī)劃編制引導,提升城市空間統(tǒng)籌;深化規(guī)劃審批改革,提升規(guī)劃服務效能;加強規(guī)劃法治建設,提升依法行政水平;全面推進全面從嚴治黨,提升黨建廉建責任;全力推動脫貧攻堅,提升精準脫貧效果。

        二、預算單位基本情況
        我部門編制2017年部門預算單位共4個。其中:財政全供給單位4個。非參公管理事業(yè)單位4個。截至2017年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
        在職人員編制60人,其中:事業(yè)編制60人。在職實有50人,其中: 財政全供養(yǎng) 50人。
        離退休人員9人,其中:退休 9人。
        車輛編制5輛,實有車輛5輛。
        三、預算單位收入情況
        (一)部門財務收入情況
        2018年部門財務總收入4134.77萬元,其中:一般公共預算財政撥款3774.77萬元,政府性基金預算財政撥款360萬元。
        (二)財政撥款收入情況
        2018年部門財政撥款收入4134.77萬元,其中:本年收入4134.77萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3774.77萬元(本級財力3774.77萬元),政府性基金預算財政撥款360萬元。
        四、預算單位支出情況
        2018年部門預算總支出4134.77萬元。財政撥款安排支出4134.77萬元,其中,基本支出774.77萬元,項目支出3360萬元。
        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
        功能科目分組如下:
        1.社會和保障就業(yè)支出110.33萬元,主要用于離退休人員公用經(jīng)費和行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金單位交納部分經(jīng)費的支出;
        2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.29萬元,主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險及公務員醫(yī)療補助等經(jīng)費支出;
        3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3931.78萬元,用于局機關及所屬事業(yè)單位工資福利支出、商品和服務支出以及中心城區(qū)規(guī)劃經(jīng)費、規(guī)劃宣傳經(jīng)費、規(guī)劃培訓經(jīng)費等項目支出;
        4.住房保障支出48.37萬元,用于交納職工住房公積金經(jīng)費的支出;
        (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
        經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出774.77萬元,項目支出3360萬元),主要用于工資福利支出689.45萬元(其中:基本支出689.45萬元),商品和服務支出3425.87萬元(其中:基本支出65.87萬元,項目支出3360萬元),對個人和家庭的補助19.45萬元(其中:基本支出19.45萬元)。
        五、省對下專項轉移支付情況
        (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
        無省對下專項轉移支付項目清單項目情況。
        (二)與中央配套事項
        無與中央配套事項預算。
        (三)按既定政策標準測算補助事項
        無按既定政策標準測算補助事項預算。
        六、政府采購預算情況
        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目18個,采購預算資金35.11萬元。
        七、預算收支增減變化情況說明
        (一)2018年基本支出774.77萬元,與上年對比增加134.1萬元,增長20.93%,增加的原因主要是政策性增資。
        (二)2018年項目支出3360萬元,與上年對比減少5290萬元,降低61.16%,減少的原因主要是中心城區(qū)規(guī)劃經(jīng)費、規(guī)劃展示館裝修布展經(jīng)費、規(guī)劃展覽館運營維護相關費用等項目預算支出減少。
        (三)市自然資源和規(guī)劃局部門(包括局屬3個事業(yè)單位2018年公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算合計13.17萬元,比上年減少7.4萬元,降低35.97%。
        1、因公出國(境)費支出0萬元,比上年減少4.07萬元,減少的原因是嚴格執(zhí)行有關管理規(guī)定,控制因公出國(境)費支出。
        2、公務用車購置及運行維護費支出10.6萬元(其中:公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出10.6萬元),主要用于公務用車租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出,與上年對比無增長。
        公務接待費支出2.57萬元,比上年減少3.33萬元,降低56.44%,減少的原因是局機關及所屬事業(yè)單位進一步貫徹落實八項規(guī)定,壓縮接待費支出。
        八、其他公開信息
        (一)專業(yè)名詞解釋
        1、部門基本支出預算:是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
        2、部門項目支出預算:是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃,在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。
        3、支出功能分類:主要根據(jù)政府職能分類,反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。
        4、支出經(jīng)濟分類:主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設置類、款兩級科目。
        5、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
         6、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 
        (二)機關運行經(jīng)費安排
        無機關運行經(jīng)費安排。
        (三)國有資產(chǎn)占用情況
        鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。




        附件:曲靖市自然資源和規(guī)劃局2018年預算報表.xls