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        法定主動
        公開內(nèi)容

        曲靖市廣播電視局麒麟分局2017年度部門決算

        發(fā)布時間:2018-08-08 16:45:25   索引號:   文號:   來源:    
        第一部分 廣電麒麟分局概況
        一、主要職能
        二、部門基本情況
        第二部分  2017年度部門決算表
        一、收入支出決算總表
        二、收入決算表
        三、支出決算表
        四、財政撥款收入支出決算總表
        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
        八、財政專戶管理資金收入支出決算表
        九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
        第三部分  2017年度部門決算情況說明
        一、收入決算情況說明
        二、支出決算情況說明
        三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
        四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
        五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
        第四部分  名詞解釋
        第一部分  廣電麒麟分局概況
        一、主要職能
        (一)主要職能
        曲靖市廣播電視局麒麟分局的基本職能是制作電視節(jié)目,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展;為保障電視播出質(zhì)量提供檢測保障,廣播電視節(jié)目檢測、傳輸、專用設(shè)備維護(hù)。
         
        (二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
        1、圍繞中心、服務(wù)大局,促使宣傳輿論工作提質(zhì)增效。
        貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)電視宣傳和電視藝術(shù)的方針政策和法律法規(guī),把握正確的輿論導(dǎo)向,嚴(yán)格審查電視新聞節(jié)目內(nèi)容、質(zhì)量,嚴(yán)格播出管理;完成麒麟?yún)^(qū)電視宣傳業(yè)務(wù),制定年度和階段性電視宣傳計劃;組織開展大型電視宣傳活動,通報電視宣傳工作信息,評選和獎勵優(yōu)秀廣播電視節(jié)目。
        2、突出重點(diǎn),抓好事業(yè)建設(shè)。
        以服務(wù)為首任,實現(xiàn)麒麟?yún)^(qū)廣播電視“全覆蓋”;以人為本,不斷加強(qiáng)和規(guī)范廣播電視監(jiān)督管理;積極會同公安、工商等部門,做好非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施查處。
         
        二、部門基本情況
        (一)部門決算單位構(gòu)成
        納入廣電麒麟分局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:
        1.曲靖市廣播電視局麒麟分局
        (二)部門人員和車輛的編制及實有情況
        廣電麒麟分局2017年年末實有人員編制30人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制30人(含參公管理事業(yè)編制30人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員28人(含參公管理事業(yè)人員28人)。
        離退休人員18人。其中:離休0人,退休18人。
        實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
         
        第二部分  2017年度部門決算表
        (詳見附件)
         
        第三部分  2017年度部門決算情況說明
        一、收入決算情況說明
        麒麟廣電分局2017年度收入合計483.21萬元。其中:財政撥款收入483.21萬元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加71.22萬元,主要原因是增加了十九大安全播出的項目經(jīng)費(fèi),以及職工績效工資增加。
        (各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表)
        二、支出決算情況說明
         
        麒麟廣電分局2017年度支出合計483.21萬元。其中:基本支出483.21萬元,占總支出的89%;項目支出50萬元,占總支出的11%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加了71.22萬元,主要原因是增加了十九大安全播出的項目經(jīng)費(fèi),以及職工績效工資增加。
        (一)基本支出情況
        2017年度用于保障麒麟廣電分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出433.21萬元。與上年對比增加了21.22,主要原因是因為增加了職工績效工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19%。(人均情況由各部門自行確定)
         
        (二)項目支出情況
        2017年度用于保障麒麟廣電分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50萬元。與上年對比增加了50萬元,主要原因是增加了十九大安全播出的專項經(jīng)費(fèi)。
        三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
        (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
        麒麟廣電分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出483.21萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比, 增加了71.22萬元,主要原因是增加了十九大安全播出的項目經(jīng)費(fèi),以及職工績效工資增加。
        (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
        1.一般公共服務(wù)(類)支出23.25萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。主要用于麒麟分局的一般公共服務(wù)支出;
        2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
        3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
        4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
        5. 文化體育與傳媒支出332.06萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68%.主要用于麒麟分局的電視傳媒支出;
        6. 社會保障和就業(yè)支出75.48萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15%。主要用于麒麟分局退休職工的離退休費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老保險支出及其他社會保障和就業(yè)支出;
        7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.6萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于麒麟分局職工醫(yī)療保險支出;
        8. 住房保障支出27.82萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于麒麟分局職工的住房公積金支出。
        四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
        (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
        麒麟廣電分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為廣電麒麟分局的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.
        2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是因為廣電麒麟分局的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.
        (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
        2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占X0%。具體情況如下:
        1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。
        2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:
        公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
        3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中:
        國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于麒麟廣電分局(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
        國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于麒麟廣電分局(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
        五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
        麒麟廣電分局2017年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出483.21萬元,與上年對比增加了71.22萬元,主要原因是增加了十九大安全播出的項目經(jīng)費(fèi),以及職工績效工資增加。
        (二)國有資產(chǎn)占用情況
        截至2017年12月31日,麒麟廣電分局資產(chǎn)總額1943.91萬元,其中,流動資產(chǎn)148.38萬元,固定資產(chǎn)1795.52萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少90元,其中固定資產(chǎn)減少90元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
         
         
         
         
        國有資產(chǎn)占有使用情況表
                    單位:萬元
        項目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)
        小計 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)
        欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        合計 1 1943.9  148.38  1795.52  283.03  6.44  327.43  1178.62 
               
        填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
        2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
         
        (三)政府采購支出情況
        2017年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
         
        (四)績效自評信息情況
         

        (四)其他重要事項情況說明
        ……。(情況說明里沒有介紹,但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。)
        (五)相關(guān)口徑說明
        1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
        2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
        3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
        4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
        第四部分  名詞解釋
        情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。

        附件:https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808045002468.xls