第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2017年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能 曲靖史志辦是市委、市政府的工作部門,負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育,曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖黨史大事記》《曲靖簡(jiǎn)史》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作,屬參工管理單位,實(shí)行一套班子,兩塊牌子合署辦公,采用行政單位會(huì)計(jì)制度。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
編撰、出版、發(fā)行了《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》的編撰、出版、發(fā)行工作;《曲靖簡(jiǎn)史》《曲靖黨史大事記》兩本書的征編、校對(duì)等工作已完成,出版、發(fā)行于2018年度完成。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),屬于一級(jí)預(yù)算財(cái)政獨(dú)立單位,即曲靖市委黨史研究室(曲靖市政府地方志辦公室)屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
部門年末在職在編實(shí)有人數(shù)20人,屬于財(cái)政全供養(yǎng)人員,其中正處級(jí)3人;副處級(jí)2人;正科級(jí)7人;副科級(jí)4人;科員1人;工勤人員3人。離退休人員共15人,其中離休人員3人,正處級(jí)1人,副處級(jí)2人;退休人員12人,正處級(jí)6人,副處級(jí)2人,正科級(jí)4人。在編公務(wù)用車1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市委黨史研究室(市政府地方志辦公室)2017年度收入合計(jì)620萬元。其中:財(cái)政撥款收入620萬元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對(duì)比增加127萬元,主要原因是增加了《曲靖黨史大事記》和《曲靖簡(jiǎn)史》項(xiàng)目以及人員晉級(jí)、晉檔、職務(wù)變動(dòng)、改革性補(bǔ)貼和績(jī)效工資調(diào)整。
二、支出決算情況說明
曲靖市委黨史研究室(市政府地方志辦公室)2017年度支出合計(jì)600萬元。其中:基本支出492萬元,占總支出的82%;項(xiàng)目支出108萬元,占總支出的18%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對(duì)比支出增加106萬元,主要原因是增加了《曲靖黨史大事記》和《曲靖簡(jiǎn)史》項(xiàng)目以及人員晉級(jí)、晉檔、職務(wù)變動(dòng)、改革性補(bǔ)貼和績(jī)效工資調(diào)整。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障本單位、單位扶貧掛鉤點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出492萬元。與上年對(duì)比增加105萬元,主要原因是人員晉級(jí)、晉檔、職務(wù)變動(dòng)、改革性補(bǔ)貼和績(jī)效工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支50%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11%。辦公經(jīng)費(fèi)支出沒有超出財(cái)政的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),近幾年辦公費(fèi)增加大多數(shù)是因?yàn)榉鲐毠ぷ鹘?jīng)費(fèi)不斷增加。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出108萬元。與上年對(duì)比增加3%,主要原因是增加了《曲靖黨史大事記》一個(gè)項(xiàng)目。2017年項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)135萬元,支出108萬元,未支出的為未完成的項(xiàng)目《曲靖黨史大事記》的印刷費(fèi)、稿費(fèi)等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市委黨史研究室(市政府地方志辦公室)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出460萬元,占總支出600萬元的77%;比上年度增幅是因?yàn)闀x晉級(jí)和改革性補(bǔ)貼等調(diào)整;項(xiàng)目支出107萬元,占總支出600萬元的18%;其他公共服務(wù)支出29.5萬,占總支出的5%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出439萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73%。主要用于在職人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、扶貧掛工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等;社會(huì)保障和就業(yè)支出92萬,占總支出的15%,其中54萬為離休人員和退休人員工資,38萬元為在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi);醫(yī)療保障支出46萬,占總支出的8%;住房保障支出22萬,占總支出的4%。
2.外交(類)支出 本單位沒有外交類支出。
3.國(guó)防(類)支出 本單位沒有國(guó)防類支出
4.公共安全(類)支出本單位沒有公共安全類支出
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市委黨史研究室(市政府地方志辦公室)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9萬元,支出決算為8.5萬元,完成預(yù)算的94%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初無預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.2萬元,完成預(yù)算的93%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.3萬元,完成預(yù)算的95%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約的原則逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出費(fèi)用。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0.1萬元,下降1%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.0073萬元,下降0.1%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元,下降2%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本著厲行節(jié)約的原則逐年減少支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.2萬元,占50%;公務(wù)接待費(fèi)支出4.3萬元,占50%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.2萬元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,購(gòu)置車輛0輛。無車輛購(gòu)置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.2萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于出差、到上級(jí)業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、會(huì)議或到縣上調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.3萬元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.3萬元(沒有外事接待費(fèi)支出),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待78批次(其中:外事接待0批次),接待人次422人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級(jí)主管部門到本單位調(diào)研、督查工作,外地州相關(guān)部門到本單位交流、學(xué)習(xí),縣(市)區(qū)本系統(tǒng)個(gè)單位到本單位辦理業(yè)務(wù)和交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出 無
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市委黨史研究室(市政府地方志辦公室)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52萬元,與上年對(duì)比增加18萬元,主要原因是因?yàn)槠渌煌ㄑa(bǔ)貼即公車補(bǔ)貼。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、印刷費(fèi)等。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本單位資產(chǎn)總額142萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)58萬元,固定資產(chǎn)84萬元,與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少18萬元,其中固定資產(chǎn)減少17萬元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng),賬面原值25萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;因1輛公務(wù)用車交由公共資源交易中心處置。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計(jì) | 1 | 142 | 58 | 84 | 25 | 59 | |||||||||||||
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度,部門政府采購(gòu)支出總額7.7萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.7萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目5個(gè),涉及資金135萬元,2017年度支出108萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元,結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為未完成項(xiàng)目待列支費(fèi)用。自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))90分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)性不足;二是支出進(jìn)度預(yù)期不夠準(zhǔn)確。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性;二是進(jìn)一步把握資金使用進(jìn)度,使支付進(jìn)度與支付預(yù)期趨于一致。
(五)其他重要事項(xiàng)情況說明 無
(六)相關(guān)口徑說明 無
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。
本單位無所需解釋的專用名詞
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0809/20180809101924267.xls