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        曲靖市水務(wù)局2018年部門預(yù)算公開報(bào)告

        2019-03-01 09:45:29   來源:    

        目  錄
        第一部分 曲靖市水務(wù)局2018年部門預(yù)算編制說明
        第二部分 曲靖市水務(wù)局2018年部門預(yù)算表
        一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
        二、部門收入總體情況表
        三、部門支出總體情況表
        四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
        五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
        六、部門基本支出情況表
        七、政府性基金預(yù)算支出情況表
        八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
        九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
        十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
        十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
        十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
        十三、部門政府采購情況表
         
         
        曲靖市水務(wù)局2018年部門預(yù)算編制說明
         
        一、基本職能及主要工作
        (一)部門主要職責(zé)
           根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見>的通知》(曲辦發(fā)[2010]43號),設(shè)立曲靖市水務(wù)局,為曲靖市人民政府工作部門,正處級。主要職能為擬訂水務(wù)工作的方針、政策、統(tǒng)一管理水資源、擬訂計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策、對水利資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)并實(shí)施監(jiān)督、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)、負(fù)責(zé)農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作、負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理工作,承擔(dān)防汛、抗旱日常工作及市委、市政府交辦的其他工作事項(xiàng)等。
        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
        本次部門預(yù)算中的收入和支出包括了曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位,共計(jì)9個(gè)預(yù)算單位。
        (三)重點(diǎn)工作概述
        2018年水務(wù)局以大型水庫建設(shè)為龍頭,加快水網(wǎng)工程建設(shè),城鄉(xiāng)供水安全保障能力顯著提升,以民生水利建設(shè)為重點(diǎn),加力脫貧攻堅(jiān)工作,以農(nóng)田水利改革為突破,統(tǒng)籌推進(jìn)水務(wù)改革,水利建設(shè)管理體制機(jī)制逐步健全,以防汛抗旱減災(zāi)為目標(biāo),攻堅(jiān)薄弱環(huán)節(jié)建設(shè),以生態(tài)文明建設(shè)為抓手,強(qiáng)化河湖管理工作,最嚴(yán)格水資源管理制度全面落實(shí),河長制工作深入推進(jìn)。 
        二、預(yù)算單位基本情況
        我部門編制2018年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位6個(gè);部分供給單位3個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
        在職人員編制318人,其中:行政編制 42人,事業(yè)編制276人。在職實(shí)有276人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 173人,財(cái)政部分供養(yǎng)103人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。
        離退休人員 221人,其中: 離休 2人,退休 219人。
        車輛編制15輛,實(shí)有車輛15輛。
        三、預(yù)算單位收入情況
        (一)部門財(cái)務(wù)收入情況
        2018年部門財(cái)務(wù)總收入15473.46萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15473.46萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
        (二)財(cái)政撥款收入情況
        2018年部門財(cái)政撥款收入 15473.46萬元,其中:本年收入15473.46萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15473.46萬元(本級財(cái)力15063.46萬元,其他非稅收入安排的支出410萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
        四、預(yù)算單位支出情況
        2018年部門預(yù)算總支出 15473.46萬元。財(cái)政撥款安排支出 15473.46萬元,其中,基本支出3733.46萬元,項(xiàng)目支出11740萬元。
        (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
        功能科目分組,主要用于“農(nóng)林水支出(類)—水利(款)—行政運(yùn)行(項(xiàng))”支出,主要反映水利機(jī)關(guān)職工工資,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等基本支出;“農(nóng)林水支出(類)—水利(款)—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))”支出,主要反映用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出; “社會保障和就業(yè)支出(類)—行政事業(yè)單位離退休(款)—歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))”支出,主要反映單位離退休人員的離退休費(fèi)支出;“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)—醫(yī)療保障(款)—行政單位醫(yī)療 (項(xiàng))”支出,主要反映行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);“住房保障支出(類)—住房改革支出(款)—住房公積金(項(xiàng))”,主要反映單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
        (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
        經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出3733.46萬元,項(xiàng)目支出11740萬元)。主要是:1、基本支出501機(jī)關(guān)工資福利750.07萬元,502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出68.62萬元,505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2455.08萬元,509對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助459.69萬元。2、項(xiàng)目支出502機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出805萬元,503機(jī)關(guān)資本性支出10935萬元。
        五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
        (一)列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
        無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
        (二)與中央配套事項(xiàng)
        無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。
        三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
        無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
        六、政府采購預(yù)算情況
            根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目65個(gè),采購預(yù)算資金71萬元。
        七、預(yù)算收支增減變化情況說明
        (本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因)
        (一)基本支出預(yù)算變動的主要原因
        2017年市水務(wù)局基本支出2793.84萬元,2018年市水務(wù)局基本支出3733.46萬元,同比增長34%,主要原因是新增納入預(yù)算單位2個(gè),2017年工資調(diào)整增加、人員增加,住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金相應(yīng)增加。
        (二)項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
        2017年市水務(wù)局項(xiàng)目支出9712萬元,2018年市水務(wù)局項(xiàng)目支出11740萬元,同比增長21%,主要原因是高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目增加及利息增加,加大了市級配套資金。
        八、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
            曲靖市水務(wù)局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排86.9萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)未安排,安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)53.6萬元(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)53.6萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)為零),公務(wù)接待費(fèi)33.3萬元,同比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排87.1萬元下降2%,“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)員接待費(fèi)以及運(yùn)行經(jīng)費(fèi),2018年預(yù)算較上年下降2%。
        九、其他公開信息
        (一)專業(yè)名詞解釋
        1. 經(jīng)濟(jì)科目:是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級。
        2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
        3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        4、 “三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。詳見附表。
        5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出(用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出)。包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 
        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
        2018年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算246.13萬元,主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
        (三)國有資產(chǎn)占用情況
        鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
        (四)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明詳見附表
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