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        曲靖市水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制公開

        2019-03-28 09:44:02   來源:    

        監(jiān)督索引號53030011033200000
         
        曲靖市水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明 
         
        目錄
         
        第一部分 曲靖市水務(wù)局部門2019年部門預(yù)算編制說明
        第二部分 曲靖市水務(wù)局部門2019年部門預(yù)算表
        一、部門財務(wù)收支總體情況表
        二、部門收入總體情況表
        三、部門支出總體情況表
        四、部門財政撥款收支總體情況表
        五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
        六、部門基本支出情況表
        七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
        八、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
        九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
        十、省本級項目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
        十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
        十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
        十三、部門政府采購情況表
         
         
        曲靖市水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
         
        一、基本職能及主要工作
        (一)部門主要職責(zé)
           根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機(jī)構(gòu)改革實施意見>的通知》(曲辦發(fā)[2010]43號),設(shè)立曲靖市水務(wù)局,為曲靖市人民政府工作部門,正處級。主要職能為擬訂水務(wù)工作的方針、政策、統(tǒng)一管理水資源、擬訂計劃用水、節(jié)約用水政策、對水利資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)并實施監(jiān)督、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)、負(fù)責(zé)農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作、負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項目招投標(biāo)監(jiān)督管理工作,承擔(dān)防汛、抗旱日常工作及市委、市政府交辦的其他工作事項等。
        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
        本次部門預(yù)算中的收入和支出包括了曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位,共計8個預(yù)算單位。
        (三)重點工作概述
        2019年水務(wù)局以大型水庫建設(shè)為龍頭,加快水網(wǎng)工程建設(shè),城鄉(xiāng)供水安全保障能力顯著提升,以民生水利建設(shè)為重點,加力脫貧攻堅工作,以農(nóng)田水利改革為突破,統(tǒng)籌推進(jìn)水務(wù)改革,水利建設(shè)管理體制機(jī)制逐步健全,以防汛抗旱減災(zāi)為目標(biāo),攻堅薄弱環(huán)節(jié)建設(shè),以生態(tài)文明建設(shè)為抓手,強(qiáng)化河湖管理工作,最嚴(yán)格水資源管理制度全面落實,河長制工作深入推進(jìn)。 
        二、預(yù)算單位基本情況
        我部門編制2019年部門預(yù)算單位共8個。其中:財政全供給單位6個;部分供給單位2個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位7個。截至2018年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
        在職人員編制309人,其中:行政編制 39人,事業(yè)編制270人。在職實有270人,其中: 財政全供養(yǎng) 237人,財政部分供養(yǎng)33人,非財政供養(yǎng)0人。
        離退休人員 227人,其中: 離休 2人,退休 215人。
        車輛編制10輛,實有車輛10輛。
        三、預(yù)算單位收入情況
        (一)部門財務(wù)收入情況
        2019年部門財務(wù)總收入11953.71萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款11953.71萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
        (二)財政撥款收入情況
        2019年部門財政撥款收入 11953.71萬元,其中:本年收入11953.71萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中一般公共預(yù)算財政撥款11953.71萬元(本級財力11543.71萬元,其他非稅收入安排的支出410萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
        四、預(yù)算單位支出情況
        2019年部門預(yù)算總支出 11953.71萬元。財政撥款安排支出 11953.71萬元,其中,基本支出3575.71萬元,項目支出8378萬元。
        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
        功能科目分組,主要用于“農(nóng)林水支出(類)—水利(款)—行政運行(項)”2130301科支出584.38萬元,主要反映水利機(jī)關(guān)職工工資,辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等基本支出;“農(nóng)林水支出(類)—水利(款)—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)”2130304科支出834.79萬元,2130306科1012.63萬元,主要反映用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出; “社會保障和就業(yè)支出(類)—行政事業(yè)單位離退休(款)—歸口管理的行政單位離退休(項)”2080501科支出112.1萬元;2080502科284.82萬元,主要反映單位離退休人員的離退休費支出;2080505科329.09萬元,主要反映單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金繳費支出;“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)—醫(yī)療保障(款)—行政單位醫(yī)療 (項)”2101101科支出50.89萬元,主要反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費;2101102科117.57萬元主要反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費;“住房保障支出(類)—住房改革支出(款)—住房公積金(項)”2210201科196.21萬元,主要反映單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
        (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
        經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出3575.71萬元,項目支出8378萬元)。主要是:1、基本支出501機(jī)關(guān)工資福利701.56萬元,502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出69.12萬元,505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2385.56萬元,509對個人和家庭的補(bǔ)助419.46萬元。2、項目支出502機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1885萬元,503機(jī)關(guān)資本性支出6493萬元。
        五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
        (一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
        無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
        (二)與中央配套事項
        無與中央配套事項預(yù)算。
        三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
        無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項預(yù)算。
        六、政府采購預(yù)算情況
            根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目167個,采購預(yù)算資金319.25萬元。
        七、預(yù)算收支增減變化情況說明
        本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因,對本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對情況分析。)
        (一)部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
        曲靖市水務(wù)局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排76.25萬元,其中:因公出國(境)費未安排,安排公務(wù)用車購置及運行費45.48萬元(公務(wù)用車運行費45.48萬元,公務(wù)用車購置費為零),公務(wù)接待費30.77萬元,同比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排86.9萬元下降14%,“三公”經(jīng)費增減變化原因說明:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費開支,公務(wù)員接待費以及運行經(jīng)費,2018年預(yù)算較上年下降14%。

         

        • 基本支出預(yù)算變動的主要原因

         2018年市水務(wù)局基本支出3733.46萬元,2019年市水務(wù)局基本支出3575.71萬元,同比減少4%,主要原因是人員變動及績效獎未納入年初預(yù)算。

         

         

        • 項目支出預(yù)算變動的主要原因

        2018年市水務(wù)局項目支出11740萬元,2019年市水務(wù)局項目支出3668萬元,同比減少69%,主要原因是部門預(yù)算壓縮財政資金支出,減少市級配套資金。
        八、其他公開信息
        (一)專業(yè)名詞解釋
        1. 經(jīng)濟(jì)科目:是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級。
        2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項三級。
        3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        4、 “三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。詳見附表。
        5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出(用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 
        (二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
        2019年我部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算250.62萬元,2018年我部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算246.14萬元,主要用于保障全局工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費,福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。2019年同比2018年減少4.84萬元,下降率2%,原因為2019年辦公經(jīng)費預(yù)算下調(diào)5%。
        (三)國有資產(chǎn)占用情況
        鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
        (四)本部門預(yù)算績效情況說明
        結(jié)合前期工作推進(jìn)情況和預(yù)計開工情況,按照科學(xué)統(tǒng)計、應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)的原則,經(jīng)梳理共有重大水利項目、重點水源工程、中小河流治理、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、小型病險水庫除險加固、水土保持、山洪災(zāi)害防治和其他八大類項目支撐2019年剛性投資投資計劃。八大類項目總投資762784萬元,截至2018年底累計完成投資339151萬元,2019年剛性支撐項目可完成投資266295萬元。其中:續(xù)建重大水利項目2件;新建重點水源工程3件、續(xù)建8件;新建中小河流治理項目5件、續(xù)建1件;新建農(nóng)村飲水安全鞏固提升10件;新建39件?。ǘ┬筒‰U水庫;新建水土保持項目3件;新建山洪災(zāi)害防治項目9件;新建會澤娜姑鎮(zhèn)供水項目1件;新建麒麟三寶水廠建設(shè)1件;新建宣威偏橋水庫至來賓鎮(zhèn)連通工程1件。2019年申報市級財政預(yù)算項目資金8378萬元,涉及32個預(yù)算項目。市直屬單位建設(shè)、運行維護(hù)項目3件金額4858萬元;市級項目及保運轉(zhuǎn)常規(guī)項目19件金額1216萬元,對下縣區(qū)項目支出10件金額2304萬元。確保水利固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長;持續(xù)推進(jìn)續(xù)建骨干水源工程建設(shè),確保新開工骨干水源工程1件以上;新開工小(二)型病險水庫除險加固工程39件;完成飲水安全鞏固提升50萬人以上;新開工中小河流治理工程3條以上;新增水土流失綜合治理面積400平方公里以上;加快實施江河湖庫水系連通工作;積極推進(jìn)江河湖庫水系綜合整治,深化水務(wù)一體化等各項改革,為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展奠定堅實水利基礎(chǔ)。2019年申報市級財政預(yù)算項目資金8378萬元,涉及32個預(yù)算項目。
        監(jiān)督索引號53030011033200111
         

        附件:

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