監(jiān)督索引號53030018021100000
中共曲靖市委宣傳部2020年預算公開目錄
第一部分 中共曲靖市委宣傳部2020年部門預算編制說明
第二部分 中共曲靖市委宣傳部2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
中共曲靖市委宣傳部2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門,主要職責是:
1、負責組織全市貫徹落實黨中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、統(tǒng)籌協(xié)調全市黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實黨中央、省委和市委關于意識形態(tài)工作決策部署,指導協(xié)調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。
3、統(tǒng)籌負責規(guī)劃組織全市思想政治工作,分析研判和引導社會輿論,指導協(xié)調全市互聯(lián)網宣傳和信息內容管理工作。
4、擬訂全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實,管理新聞出版行政事務;組織指導協(xié)調全市“掃黃打非”工作、全市軟件正版化工作。
5、負責統(tǒng)籌指導全市精神文明建設工作,全市農村精神文明建設工作、全市思想道德建設工作、未成年人思想道德建設工作、誠信體系建設工作和全市志愿服務工作。
6、對全市廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議,負責管理電影行政事務,指導協(xié)調推動群眾文化建設。
7、統(tǒng)籌協(xié)調全市對外宣傳工作,擬定全市重大問題對外宣傳口徑。統(tǒng)籌指導全市輿情信息工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
8、完成省委宣傳部和市委交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
曲靖市委宣傳部內設機構9個,包括:辦公室、理論科、新聞科、宣傳科、文化科,出版版權科(市“掃黃打非”領導小組辦公室)、文明辦綜合科、文明辦創(chuàng)建科、干部科。4個事業(yè)機構:志愿者服務中心、未成辦、基層黨校教研室、電影管理站。
(三)重點工作概述
1、高舉偉大旗幟,強化理論武裝,持續(xù)深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。一是抓好學習教育。二是抓好宣傳普及。三是抓好研究闡釋。
2、堅持正確導向,凝聚社會力量,牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權。一是牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權。二是鞏固壯大主流思想輿論。三是堅決打贏網上意識形態(tài)斗爭。
3、注重立德樹人,弘揚時代新風,充分發(fā)揮社會主義核心價值觀引領作用。一是筑牢理想信念之基。二是塑造主流價值之魂。三是夯實尊德守德之本。四是弘揚時代文明之風。
4、發(fā)展文化事業(yè),繁榮文化產業(yè),不斷滿足全市人民精神文化需求。一是提供更好地公共文化服務。二是推出更多的文化精品力作。三是推動文化產業(yè)高質量發(fā)展。
5、提高外宣能力,展示良好形象,全面提升曲靖知名度美譽度。一是強化對外傳播能力。二是創(chuàng)新外宣方法手段。三是深化對外人文交流。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共5個。其中:財政全供給單位5個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位3個。截至2019年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制53人,其中:行政編制 36人,事業(yè)編制17人。在職實有53人,其中: 財政全供養(yǎng) 53人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 18人,其中: 離休 0人,退休 18人。
車輛編制1輛,實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 2891.10萬元,其中:一般公共預算財政撥款2891.10萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
與上年對比減少了775.54萬元,主要原因是項目減少,包括“曲靖號”高鐵列車冠名宣傳費、鄉(xiāng)村學校少年宮自建項目、《曲靖黨建》編輯部部門運行經費等。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 2891.10萬元,其中:本年收入2891.10萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2891.10萬元(本級財力2891.10萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少了775.53萬元,主要原因是項目減少,包括“曲靖號”高鐵列車冠名宣傳費、鄉(xiāng)村學校少年宮自建項目、《曲靖黨建》編輯部部門運行經費等。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 2891.10萬元。財政撥款安排支出 2891.10萬元,其中,基本支出1066.10萬元,與上年對比增加了98.44萬元,主要原因是機構改革,曲靖市廣播局轉隸9人,調出4人,人員增加;項目支出1825萬元,與上年對比減少874萬元,主要原因是項目減少,包括“曲靖號”高鐵列車冠名宣傳費、鄉(xiāng)村學校少年宮自建項目、《曲靖黨建》編輯部部門運行經費等。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 2013301 一般公共服務支出-宣傳事務-行政運行805萬元,主要用于機關事業(yè)單位人員工資及日常工作開支。
2、 2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休41.97萬元,主要用于離退休費。
3、 2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費81.82萬元,主要用于社會保障繳費支出。
5、2101101 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療49.28萬元,主要用于社會保障繳費支出。
6、 2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助支出22.37萬元、主要用于其他社會保障。
7、 2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.84萬元,主要用于社會保障繳費支出。
8、 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金59.14萬元,主要用于交納住房公積金。
9、2013302一般行政管理事務支出1825萬元,主要用于部門各項目支出。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
本年財政撥款安排2891.10萬元(其中:基本支出1066.10萬元,項目支出1825萬元)
基本工資222.87萬元(其中:基本支出222.87萬元,項目支出0萬元)
退休費38.63萬元(其中:基本支出38.63萬元,項目支出0萬元)
醫(yī)療費補助4.55萬元(其中:基本支出4.55萬元,項目支出0萬元)
4、302 商品和服務支出1825萬元(其中:項目支出1825萬元)
五、 市對下專項轉移支付情況
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
(二)與中央配套事項
無
(三)按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目8個,采購預算資金42萬元。其中政府采購貨物預算42萬元、政府采購服務預算0 萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中共曲靖市委宣傳部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計為23.73萬元,較上年減少5.57萬元,下降19%。具體變動情況如下:
1、 因公出國(境)費用
中共曲靖市委宣傳部2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年減少2萬元,下降100%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
減少原因:中共曲靖市委宣傳部2020年沒有因公出國(境)情況,2019年預算出國人員2名,但沒有因公出國(境)。
2、 公務接待費預算
中共曲靖市委宣傳部2020年公務接待費預算為15.23萬元,較上年減少1.27萬元,下降7.7%,國內公務接待批次為200次,共計接待2000人次。
減少原因:貫徹落實中央八項規(guī)定精神,建立健全公務接待審批控制制度、接待清單制度。
減少原因:無公務用車購置費,公車保有量能滿足日常工作,運行維護費節(jié)約使用,嚴格執(zhí)行“定點保險、定點維修、定點加油”規(guī)定,完善運行維護費的支出。
八、重點項目預算績效目標情況
項目目標:創(chuàng)健全國文明城市,提升市民文明程度,展示曲靖良好形象。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指當年從市級財政取得的財政撥款。
2、其他收入:指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入。
3、年初結轉和結余:指上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。
4、一般公共服務支出 :指用于保障機構正常運行、履行主要職能、開展市委宣傳部管理事務方面的支出。
5、住房保障支出:指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工交納的住房公積金。
6、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9、 “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
10、機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
曲靖市委宣傳部2020年預算機關運行經費共計123.67萬元,比去年的79.27萬元增加44.40萬元,增長56%,主要是因為在職人數增加6人,退休人數增加1人。主要用于:支付2020年產生的辦公經費、印刷費、水費、電費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、勞務費、公務接待費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、車輛保險費、工會經費、福利費、交納營業(yè)稅金及附加費、其他商品和服務支出等日常開支,以保證機構正常運轉。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
監(jiān)督索引號53030018021100000