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        法定主動
        公開內(nèi)容

        曲靖市城市綜合管理局2021年部門預(yù)算編制說明

        發(fā)布時(shí)間:2021-03-08 11:21:58   索引號:   文號:   來源:曲靖市城市綜合管理局   

        監(jiān)督索引號53030005044200000

        曲靖市城市綜合管理局2021年部門預(yù)算

          

        第一部分 曲靖市城市綜合管理局2021年部門預(yù)算編制說明 

        第二部分 曲靖市城市綜合管理局2021年部門預(yù)算

        第三部分 曲靖市城市綜合管理局2021年部門預(yù)算表

        一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

        二、部門收入預(yù)算

        三、部門支出預(yù)算

        四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總

        五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算(按功能科目分類)

        六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

        七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

        、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

        、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

        、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))

        、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

        、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

        十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

        十四、部門政府采購預(yù)算表

        十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

        十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

        十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

        十八、新增資產(chǎn)配置表

        曲靖市城市綜合管理局2021年部門預(yù)算

        編制說明

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責(zé)

        根據(jù)(曲辦字〔201998號)文件批準(zhǔn),曲靖市城市綜合管理局主要職責(zé)如下:

        1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī),起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章、政策;組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施;

        2.負(fù)責(zé)全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理;

        3.負(fù)責(zé)全市城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳、實(shí)施,行政執(zhí)法人員的培訓(xùn),指導(dǎo)各縣(市、區(qū))開展執(zhí)法工作;

        4.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關(guān)案件的行政復(fù)議工作;負(fù)責(zé)查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件;

        5.負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作;完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        曲靖市城市綜合管理局機(jī)關(guān)本級為行政單位,內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)裝備科、法制宣傳科、城市管理科4個(gè)科室,下設(shè)曲靖市城市建設(shè)管理監(jiān)察支隊(duì)1個(gè)事業(yè)單位。曲靖市城市綜合管理局機(jī)關(guān)為市級一級預(yù)算單位,下設(shè)事業(yè)單位為二級預(yù)算單位。

        (三)重點(diǎn)工作概述

        1.加強(qiáng)城市管理工作的統(tǒng)籌,抓好中心城市城市管理一體化,形成全市城管一盤棋的工作合力;

        2.推進(jìn)城市精細(xì)化管理,加快推進(jìn)垃圾分類工作,建立垃圾分類聯(lián)動管理機(jī)制和獎勵約束機(jī)制,形成垃圾分類政府主導(dǎo)、部門主抓、社會聯(lián)動、市民參與的局面;加快餐廚垃圾處置場建設(shè),實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾資源化、無害化處理;加快建筑垃圾消納場所的建設(shè),規(guī)范建筑垃圾的運(yùn)輸處置環(huán)節(jié),做到資源化利用,杜絕面源污染;加快環(huán)衛(wèi)園林市場化運(yùn)作,形成運(yùn)轉(zhuǎn)高效的服務(wù)市場,提高資金使用效率和管理水平,推動城市管理由治臟”“治亂”“治差向科學(xué)化、精細(xì)化、智能化跨越。

        3.加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè),全面統(tǒng)籌監(jiān)督考核,形成獎優(yōu)罰劣、比學(xué)趕超的良好競爭機(jī)制;提高保障能力,建立以屬地保障為主,市級獎補(bǔ)為輔的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,按照事權(quán)和支出和責(zé)任相適應(yīng)的原則,嚴(yán)格執(zhí)行罰繳分離、收支兩條線制度。

        4.開展專項(xiàng)整治,持續(xù)開展市容環(huán)境衛(wèi)生整治;繼續(xù)加強(qiáng)大貨車入城和散體貨物運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ?;狠抓靜態(tài)交通秩序管控;抓好戶外廣告專項(xiàng)治理;開展拆違控違行動;常態(tài)化整治不文明行為和非機(jī)動車交通陋習(xí);積極回應(yīng)和解決好群眾的訴求。

        二、預(yù)算單位基本情況

        我部門編制2021部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位2個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截202112月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

        在職人員編制56人,其中:行政編制23人,事業(yè)編制33人。在職實(shí)有56人,其中:財(cái)政全額保障56人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

        離退休人員12人,其中:離休0人,退休12人。

        車輛編制10輛,實(shí)有車輛7輛。

        三、預(yù)算單位收入情況

        (一)部門財(cái)務(wù)收入情況

        2021部門財(cái)務(wù)總收入1,527.79萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1,527.79萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

        與上年對比總收入減少了1,767.34萬元,部門財(cái)務(wù)收入較去年相比,下降53.63%。主要原因是本年度新進(jìn)人員3人,造成人員經(jīng)費(fèi)增加;同時(shí)本年度增加了商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的預(yù)算;對應(yīng)上年,本年減少了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2,000.00萬元,因此與上年對比總收入減少1,767.34萬元。

        (二)財(cái)政撥款收入情況

        2021部門財(cái)政撥款收入1,527.79萬元,其中本年收入1,527.79萬元上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,527.79萬元(本級財(cái)力1,205.79萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助322.00,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元(本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

        與上年對比財(cái)政撥款收入減少1,767.34萬元,財(cái)政撥款收入較去年相比,下降53.63%。下降的主要原因是今年減少了主要原因是本年度新進(jìn)人員3人,造成人員經(jīng)費(fèi)增加;同時(shí)本年度增加了商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的預(yù)算;對應(yīng)上年,本年減少了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2,000.00萬元,因此與上年對比總收入減少1,767.34萬元。

        四、預(yù)算單位支出情況

        2021部門預(yù)算總支出1,527.79。財(cái)政撥款安排支出1,527.79萬元。其中:基本支出1,047.79萬元,與上年對比增加了152.66萬元,基本支出增長12.71%,增加的主要原因是本年新進(jìn)人員3人,造成社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加;項(xiàng)目支出480.00萬元,與上年對比減少了1,920.00萬元,項(xiàng)目支出下降80%,主要原因是本年度減少了政府性基金預(yù)算。

        (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

        1.社會保障和就業(yè)支出119.29萬元。其中:

        2080501行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休5.86萬元,主要用于行政單位離退休人員工資支出;

        2080502行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休25.16萬元,主要用于事業(yè)離退休人員工資支出;

        2080505行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86.27萬元,主要用于交納行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金;

        2089999其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出2.00萬元,用于交納事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)金;

        2.衛(wèi)生健康支出72.59萬元。其中:

        2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療23.23萬元,用于交納行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn);

        2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療33.65萬元,用于交納事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn);

        2101103行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.66萬元,用于交納行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;

        2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.05萬元,用于交納職工工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出。

        3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,273.65萬元。其中:

        2120101城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行549.24萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利及日常工作經(jīng)費(fèi)支出;

        2120104城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法724.41萬元,主要用于城市管理、城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi),協(xié)勤人員工資,商品和服務(wù)支出;

        4.住房保障支出62.26萬元。其中:2210201住房改革支出-住房公積金62.26萬元,用于交納職工住房公積金支出。

        (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

        1.工資福利支出-基本工資244.20萬元,(其中:基本支出244.20萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼277.21萬元,(其中:基本支出277.21萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        3.工資福利支出-獎金20.35萬元,(其中:基本支出20.35萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        4.工資福利支出-績效工資143.28萬元,(其中:基本支出143.28萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.27萬元,(其中:基本支出86.27萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51.88萬元,(其中:基本支出51.88萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        7.工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.46萬元,(其中:基本支出10.46萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        8.工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)7.05萬元,(其中:基本支出7.05萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        9.工資福利支出-住房公積金62.26萬元,(其中:基本支出62.26萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        10.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)212.68萬元,(其中:基本支出12.99萬元,項(xiàng)目支出199.69萬元);

        11.商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)12.80萬元,(其中:基本支出8.00 萬元,項(xiàng)目支出4.80萬元);

        12.商品和服務(wù)支出-咨詢費(fèi)0.50萬元,(其中:基本支出0.50萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        13. 商品和服務(wù)支出-水費(fèi)2.50萬元,(其中:基本支出2.50萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        14.商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)33.00萬元,(其中:基本支出5.00萬元,項(xiàng)目支出28.00萬元);

        15.商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)17.00萬元,(其中:基本支出17.00萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        16.商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)24.00萬元,(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出24.00萬元);

        17.商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)1.92萬元,(其中:基本支出1.92萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        18.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)8.90萬元,(其中:基本支出3.90萬元,項(xiàng)目支出5.00萬元);

        19.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)4.90萬元,(其中:基本支出1.50萬元,項(xiàng)目支出3.40萬元);

        20.商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)107.56萬元,(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出107.56萬元);

        21.商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.10萬元,(其中:基本支出1.50萬元,項(xiàng)目支出12.60萬元);

        22.商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)12.23萬元,(其中:基本支出12.23萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        23.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)13.48萬元,(其中:基本支出13.48萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        24.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.95萬元,(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出24.95萬元);

        25.商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用29.17萬元,(其中:基本支出29.17萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        26.商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出31萬元,(其中:基本支出1.00萬元,項(xiàng)目支出30.00萬元);

        27.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)27.97萬元,(其中:基本支出27.97萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        28.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.95萬元,(其中:基本支出0.95萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        39.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.21萬元,(其中:基本支出5.21萬元,項(xiàng)目支出0萬元);

        30.資本性支出-辦公設(shè)備購置10萬元,(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出10.00萬元);

        31.資本性支出-大型修繕30.00萬元,(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出30.00萬元);

        (三)一般公共預(yù)算支出情況

        一般公共預(yù)算支出1,527.79萬元,與上年對比,減少了1,767.34萬元,減少53.63%,減少的主要原因?yàn)檎曰痤A(yù)算減少。

        (四)政府性基金預(yù)算支出情況

        曲靖市城市綜合管理局2020年及2021年無政府預(yù)算基金支出。

        (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

        曲靖市城市綜合管理局2020年及2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

        五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

        (一)與中央配套事項(xiàng)

        無與中央配套事項(xiàng)。

        (二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

        無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

        (三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

        無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

        六、財(cái)政專戶管理資金情況

        曲靖市城市綜合管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入支出均為0萬元,與上年對比無增減變化。

        七、政府采購預(yù)算情況

        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目15個(gè),政府采購預(yù)算總額188.90萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算45.90萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算113.00萬元、政府采購工程預(yù)算30.00萬元

        八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

        曲靖市城市綜合管理局2021一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33.37萬元,較上年減少1.03萬元,下降3%,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費(fèi)

        曲靖市城市綜合管理局2021因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元與上年對比無變化,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

        (二)公務(wù)接待費(fèi)

        曲靖市城市綜合管理局2021公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.95萬元,較上年減少0.15萬元,下降3%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為62次,共計(jì)接待990人次。

        減少原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理,制定完善了相關(guān)管理制度,嚴(yán)格審批程序,減少不必要的開支,降低接待次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政關(guān)于公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定,杜絕了鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。

        (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        曲靖市城市綜合管理局(包括局屬1個(gè)事業(yè)單位)2021公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28.42萬元,較上年減少0.88萬元,下降3%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.42萬元,較上年減少0.88萬元,下降3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為10輛。

        原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國務(wù)院約法三章有關(guān)要求,從嚴(yán)控制和壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

        九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

        2021年曲靖市城市綜合管理局財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),分別為城市管理(罰沒收入)業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)及城市管理工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,績效目標(biāo)詳見表“9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))。

        曲靖市城市綜合管理局2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

        十、其他公開信息

        (一)專業(yè)名詞解釋

        1.部門基本支出預(yù)算:是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

        2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算:是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃,在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

        3.支出功能分類:主要根據(jù)政府職能分類,反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級科目。

        4.支出經(jīng)濟(jì)分類:主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

        5.三公經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

         6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出(用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出)。包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

        曲靖市城市綜合管理局2021機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排110.69萬元,與上年對比增加11.91萬元,增長9.7%,主要原因是今年人員增加,提升人居環(huán)境,創(chuàng)健全國文明城市增加了開支。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        鑒于截至20201231日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

         

        曲靖市城市綜合管理局2021年部門預(yù)算財(cái)政

        項(xiàng)目文本

         

        一、項(xiàng)目名稱

        城市管理(罰沒收入)業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。

        二、立項(xiàng)依據(jù)

        《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關(guān)于理順曲靖中心城市規(guī)劃建設(shè)管理體制的意見》(曲發(fā)〔201928號)文件中明確:市、區(qū)城市綜合管理部門收取的非稅收入上繳本級財(cái)政,市、區(qū)財(cái)政部門按有關(guān)規(guī)定上繳有關(guān)費(fèi)用后,其余部分全額補(bǔ)助本級城市綜合管理部門。

        三、項(xiàng)目實(shí)施單位

        曲靖市城市建設(shè)管理監(jiān)察支隊(duì)。

        四、項(xiàng)目基本概況

        城市管理(罰沒收入)。

        五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

        加強(qiáng)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)水平,建立健全市、區(qū)城市綜合管理機(jī)構(gòu),完善城市綜合管理標(biāo)準(zhǔn)體系,理順執(zhí)法體制、保障機(jī)制,加強(qiáng)機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè),形成中心城市城管一體化工作格局,推進(jìn)城市精細(xì)化管理,大幅提高城市管理效率,增強(qiáng)市民獲得感、幸福感。

        六、資金安排情況

        用于辦公場地租賃、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)開支??冃繕?biāo)詳見表9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

        七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

        項(xiàng)目實(shí)施周期為1年。

        八、項(xiàng)目實(shí)施成效

        進(jìn)一步加強(qiáng)城市管理綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),全面提升城市管理綜合行政執(zhí)法形象,積極推進(jìn)規(guī)范化建設(shè),全面提升城市管理綜合行政執(zhí)法工作規(guī)范化水平;狠抓業(yè)細(xì)化管理,提升城市管理綜合行政法重點(diǎn),進(jìn)一步明確和規(guī)范城市管理綜合行政執(zhí)法工作的目標(biāo)、任務(wù)以及措施方法,強(qiáng)化規(guī)劃、房管、建管、質(zhì)監(jiān)、招投標(biāo)等行政執(zhí)法工作,通過依法行政,違法行為明顯減少,巡查預(yù)防管控能力明顯增強(qiáng),執(zhí)法力度進(jìn)一步強(qiáng)化,執(zhí)法形象得到提升。

        緩解城市建設(shè)管理的矛盾,充分發(fā)揮城市管理綜合執(zhí)法在城市規(guī)劃、建設(shè)和管理中的基礎(chǔ)保障性作用,把城市建設(shè)成為環(huán)境優(yōu)美、生活舒適的居住地,使人民群眾的生活環(huán)境、生活質(zhì)量、生活水平和幸福指數(shù)有較大的改善和提升,打造宜居宜業(yè)宜游的美麗及文明城市曲靖。

         

        曲靖市城市綜合管理局2021年預(yù)算表

        附件:曲靖市城市綜合管理局預(yù)算表

        http://npnegh.cn/uploadfile/2021/1207/20211207080548512.xlsx

        監(jiān)督索引號53030005044200111