大地影视资源中文第二页,最好看的中文字幕国语电影,давай美国,片多多电影电视剧影视剧

<source id="zbrvs"><track id="zbrvs"><object id="zbrvs"></object></track></source>

      <tt id="zbrvs"><sub id="zbrvs"></sub></tt>
      <b id="zbrvs"></b>

      <video id="zbrvs"><mark id="zbrvs"><object id="zbrvs"></object></mark></video>
    1. <u id="zbrvs"></u>

        <rp id="zbrvs"></rp>

        法定主動
        公開內(nèi)容

        曲靖市廣播電視局2022年部門預(yù)算公開

        發(fā)布時間:2022-02-21 15:35:58   索引號:   文號:   來源:市廣電局   

        監(jiān)督索引號53030006035900000

         

         曲靖市廣播電視局2022年預(yù)算公開目錄

         

        第一部分 曲靖市廣播電視局2022年部門預(yù)算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預(yù)算單位基本情況

        三、預(yù)算單位收入情況

        四、預(yù)算單位支出情況

        五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

        六、財政專戶管理資金情況

        七、政府采購預(yù)算情況

        八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

        十、其他公開信息

        第二部分 曲靖市廣播電視局2022年部門預(yù)算財政項目文本

        一、項目名稱

        二、立項依據(jù)

        三、項目實施單位

        四、項目基本概況

        五、項目實施內(nèi)容

        六、資金安排情況

        七、項目實施計劃

        八、項目實施成效

        第三部分 曲靖市廣播電視局2022年部門預(yù)算表

        一、財務(wù)收支預(yù)算總表

        二、部門收入預(yù)算表

        三、部門支出預(yù)算表

        四、財政撥款收支預(yù)算總表

        五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

        六、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

        七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

        八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

        九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)

        十、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))

        十一、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

        十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

        十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

        十四、部門政府采購預(yù)算表

        十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

        十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

        十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

        十八、新增資產(chǎn)配置表

         

         

        曲靖市廣播電視局

        2022年部門預(yù)算編制說明

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責(zé)

        1.貫徹黨的宣傳方針政策,執(zhí)行國家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項政策法規(guī),加強(qiáng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽陣地管理,把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

        2.負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織實施和監(jiān)督檢查,指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

        3.負(fù)責(zé)制定全市廣播電視領(lǐng)域發(fā)展政策和規(guī)劃,組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動,指導(dǎo)、監(jiān)督全市廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展,扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

        4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

        5.負(fù)責(zé)對全市各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實施依法設(shè)定的行政許可,配合查處重大違法違規(guī)行為。

        6.指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

        7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動,組織實施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目評價工作。

        8.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

        9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

        10.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

        11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        曲靖市廣播電視局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委,包括:辦公室、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理科(媒體融合發(fā)展科)、傳媒機(jī)構(gòu)管理科(政策法規(guī)科)、規(guī)劃財務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委(人事科);所屬單位共3個,分別是:

        1.廣播電視局機(jī)關(guān)事業(yè)

        2.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

        3.曲靖新媒體中心

        (三)重點工作概述

        主要工作是貫徹黨的宣傳方針政策,研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實施,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革,監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量,不斷提升公共服務(wù)水平;落實市委、市政府、省廣電局工作部署,緊緊圍繞“村村通工程”、“直播衛(wèi)星戶戶通工程”等各項重點任務(wù)開展工作。

        二、預(yù)算單位基本情況

        我部門編制2022年部門預(yù)算單位共4個。其中:財政全額供給單位4個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位3個。截至2021年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

        在職人員編制50人,其中:行政編制15人,工勤人員編制2人,事業(yè)編制33人。在職實有51人,其中:財政全額保障51人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

        離退休人員23人,其中: 離休 0人,退休 23人。

        車輛編制1輛,實有車輛1輛。

        三、預(yù)算單位收入情況

        (一)部門財務(wù)收入情況

        2022年部門財務(wù)總收入1241.45萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1017.41萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入224.04萬元。

        與上年對比,增加91萬元,增長7.9%,主要原因為本年年初預(yù)算增加了單位資金預(yù)算224.04萬元預(yù)算經(jīng)費形成的。

        (二)財政撥款收入情況

        2022年部門財政撥款收入1017.41萬元,其中:本年收入1017.41萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1017.41萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

        與上年對比,減少133.04萬元,下降11.56%,主要原因為本年度單位1名在職人員退休,本年度減少其相關(guān)人員預(yù)算經(jīng)費形成的。

        四、預(yù)算單位支出情況

        2022年部門預(yù)算總支出1241.45萬元。財政撥款安排支出 1017.41萬元,其中:基本支出909.41萬元,與上年對比減少56.04萬元,下降5.8%,主要原因為與上年年初預(yù)算相比1名在職人員退休,本年度減少其相關(guān)人員預(yù)算經(jīng)費形成的;項目支出108.00萬元,與上年對比減少77.00萬元,下降41.62%,主要原因為本年“非稅收入返還經(jīng)費”項目預(yù)算比上年減少77萬元而形成的。

        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        1.文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—行政運行268.22萬元,主要用于行政人員工資和其日常辦公支出。

        2.文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—機(jī)關(guān)服務(wù)117.77萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資和其日常辦公支出。

        3.文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—監(jiān)測監(jiān)管10萬元,主要用于“廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋自動化平臺維護(hù)”項目經(jīng)費支出。

        4.文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—傳輸發(fā)射77.05萬元,主要用于東山發(fā)射臺人員工資及其日常辦公支出。

        5.文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—其他廣播電視支出325.98萬元,主要用于曲靖新媒體中心人員工資和其日常辦公支出,“非稅收入返還經(jīng)費”、“東山發(fā)射臺電費運行維護(hù)專項經(jīng)費”、“曲靖M運維研發(fā)專項經(jīng)費”項目經(jīng)費支出。

        6.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.78萬元,主要用于行政離退休人員日常公用經(jīng)費支出。

        7.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休3.12萬元,主要用于事業(yè)離退休人員日常公用經(jīng)費支出。

        8.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.03萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出。

        9.社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.14萬元,主要用于失業(yè)保險支出。

        10.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療18.75萬元,主要用于行政人員醫(yī)療保險支出。

        11.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療30.56萬元,主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

        12.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助12.96萬元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

        13.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.88萬元,主要用于工傷保險等其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

        14.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金59.17萬元,主要用于住房公積金支出。

        (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

        1.工資福利支出804.55萬元,其中:基本支出804.55萬元,項目支出0萬元。

        工資福利支出—基本工資235.91萬元(其中:基本支出235.91萬元,項目支出0萬元);

        工資福利支出—津貼補貼194.88萬元(其中:基本支出194.88萬元,項目支出0萬元);

        工資福利支出—獎金19.65萬元(其中:基本支出19.65萬元,項目支出0萬元);

        工資福利支出—績效工資148.15萬元(其中:基本支出148.15萬元,項目支出0萬元);

        工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.03萬元(其中:基本支出82.03萬元,項目支出0萬元);

        工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費49.31萬元(其中:基本支出49.31萬元,項目支出0萬元);

        工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.44萬元(其中:基本支出8.44萬元,項目支出0萬元);

        工資福利支出—其他社會保障繳費7.01萬元(其中:基本支出7.01萬元,項目支出0萬元);

        工資福利支出—住房公積金59.17萬元(其中:基本支出59.17萬元,項目支出0萬元)。

        2.商品和服務(wù)支出203.34萬元,其中:基本支出100.34萬元,項目支出103萬元。

        商品和服務(wù)支出—辦公費92.84萬元(其中:基本支出29.84萬元,項目支出63萬元);

        商品和服務(wù)支出—電費16萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出16萬元);

        商品和服務(wù)支出—  郵電費1萬元(其中:基本支出1萬元,項目支出0萬元);

        商品和服務(wù)支出—差旅費10.1萬元(其中:基本支出10.1萬元,項目支出0萬元);

        商品和服務(wù)支出—維修(護(hù))費16萬元(其中:基本支出2萬元,項目支出14萬元);

        商品和服務(wù)支出—會議費0.72萬元(其中:基本支出0.72萬元,項目支出0萬元);

        商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費5.09萬元(其中:基本支出5.09萬元,項目支出0萬元);

        商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.55萬元(其中:基本支出0.55萬元,項目支出0萬元);

        商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費10萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出10萬元);

        商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費13.65萬元(其中:基本支出13.65萬元,項目支出0萬元);

        商品和服務(wù)支出—福利費15.08萬元(其中:基本支出15.08萬元,項目支出0萬元);

        商品和服務(wù)支出—其他交通費用22.31萬元(其中:基本支出22.31萬元,項目支出0萬元)。  

        3.對個人和家庭的補助支出4.52萬元,其中:基本支出4.52萬元,項目支出0萬元。

        對個人和家庭的補助支出—醫(yī)療費補助4.52萬元(其中:基本支出4.52萬元,項目支出0萬元)。

        4.資本性支出5萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出5萬元。

        資本性支出—辦公設(shè)備購置5萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出5萬元)。

        (三)一般公共預(yù)算支出情況

        一般公共預(yù)算支出1017.41萬元,與上年對比,減少133.04萬元,下降11.56%,主要原因為與上年年初預(yù)算相比,本年度單位1名在職人員退休,本年度減少其相關(guān)人員預(yù)算經(jīng)費支出形成的。

        (四)政府性基金預(yù)算支出情況

        政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年對比無增減變化。

        (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

        國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與上年對比無增減變化。

        五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

        本單位不涉及市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

        (一)與中央配套事項

        曲靖市廣播電視局無與中央配套事項。

        (二)與省配套事項

        曲靖市廣播電視局無與省配套事項。

        (三)與市配套事項

        曲靖市廣播電視局無與市配套事項。

        (四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

        曲靖市廣播電視局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

        (五)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

        曲靖市廣播電視局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

        六、財政專戶管理資金情況

        2022年,曲靖市廣播電視局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元,與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元,與上年對比無增減變化。

        七、政府采購預(yù)算情況

        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目2個,政府采購預(yù)算總額6萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,詳見部門政府采購預(yù)算表08。

        八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        曲靖市廣播電視局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.55萬元,較上年減少0.1萬元,下降15.38%,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        曲靖市廣播電視局2022年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,與上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。

        與上年度相比無增減變動。

        (二)公務(wù)接待費

        曲靖市廣播電視局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.55萬元,較上年減少0.1萬元,下降15.38%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次,共計接待92人次。

        與上年度相比減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,減少經(jīng)費支出。

        (三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

        曲靖市廣播電視局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元,與上年對比無變化。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

        與上年度相比無增減變動。

        九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

        本年度單位無重點項目,2022年項目預(yù)算支出共計332.04萬元,預(yù)算有7個項目,分別是“廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋自動化平臺維護(hù)經(jīng)費”項目、“非稅收入返還經(jīng)費”項目、“廣電單位經(jīng)費”項目、“東山發(fā)射臺電費運行維護(hù)專項經(jīng)費”項目、“東山發(fā)射臺單位經(jīng)費”項目、“曲靖M運維研發(fā)專項經(jīng)費”項目、“新媒體單位經(jīng)費”項目;該7個項目均按照項目實施內(nèi)容編制了預(yù)算績效目標(biāo),詳見部門預(yù)算公開表項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))05-2。

        十、其他公開信息

        (一)專業(yè)名詞解釋

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

        3.基本支出:指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如:工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

        4.項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

        (二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

        曲靖市廣播電視局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排48.88萬元,與上年對比,減少0.05萬元,下降0.1%,主要原因為按2022年度預(yù)算編制要求本年度部門人員公用經(jīng)費在上年度預(yù)算基礎(chǔ)上壓減5%形成的。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2021年12月31日,曲靖市廣播電視局資產(chǎn)總額1736.60萬元(凈值1162.73萬元),其中,流動資產(chǎn)928.64萬元,固定資產(chǎn)707.96萬元、凈值134.09萬元,對外投資及有價證券100萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元、凈值0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少152.73萬元,主要是其他應(yīng)收款資產(chǎn)減少172.34萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入179.65萬元,其中出租資產(chǎn)1977.93平方米,資產(chǎn)出租收入179.65萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

         

        曲靖市廣播電視局

        2022年部門預(yù)算財政項目文本

         

        一、項目名稱

        東山發(fā)射臺電費運行維護(hù)專項經(jīng)費。

        二、立項依據(jù)

        《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好新時期廣播電視村村通工作通知》(國辦發(fā)〔2006〕79號)、《中共曲靖市委曲靖市人民政府關(guān)于推動全市文化大發(fā)展大繁榮的實施措施意見》(曲發(fā)〔2008〕24號)、《廣播電視安全播出管理規(guī)定》國家廣播電影電視總局令(第62號)、《廣播電視設(shè)施保護(hù)條例》中華人民共和國國務(wù)院令(第295號)。

        三、項目實施單位

        曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺。

        四、項目基本概況

        通過對電力、發(fā)射系統(tǒng)、發(fā)射設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的保障,使機(jī)構(gòu)職能得到發(fā)揮,設(shè)備、系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),減少停播率,確保節(jié)目安全播出。進(jìn)一步鞏固廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程項目的建設(shè)成果,提高廣播電視節(jié)目的覆蓋范圍和播出質(zhì)量,確保機(jī)構(gòu)設(shè)備在本年度能長期穩(wěn)定運行,保障我市各地區(qū)各族群眾能正常收聽收看廣播電視節(jié)目。

        五、項目實施內(nèi)容

        對廣播電視節(jié)目的發(fā)射機(jī)系統(tǒng)、天饋線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、信號源系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)維修,保障曲靖人民廣播電臺、曲靖交通之聲兩套廣播等節(jié)目信號正常發(fā)射,每周進(jìn)行交接班,檢查設(shè)備運行情況。每月進(jìn)行例行檢修維護(hù),每年2次對天線系統(tǒng)檢查檢修及更換;每周對通排風(fēng)設(shè)備進(jìn)行檢查監(jiān)測,對損壞的設(shè)備及時更換,確保發(fā)射設(shè)備、發(fā)射系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

        制定相關(guān)設(shè)備、電力保障方案,維護(hù)發(fā)射設(shè)備正常運轉(zhuǎn)及安全播出,努力實現(xiàn)2套廣播節(jié)目安全播出停播率≤60秒/百分鐘的目標(biāo)。

        六、資金安排情況

        本年度市財政安排“東山發(fā)射臺電費運行維護(hù)專項經(jīng)費”20萬元,主要用于兩個方面:一是電費16萬元;二是維修(護(hù))費4萬元。

        七、項目實施計劃

        經(jīng)費下達(dá)后,嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)要求使用資金,充分發(fā)揮資金使用效益;把資金用于急需的地方,主要用于保障機(jī)構(gòu)職能的正常發(fā)揮、設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)、廣播電視節(jié)目安全播出。

        對廣播電視節(jié)目的發(fā)射設(shè)備、發(fā)射系統(tǒng)進(jìn)行維修維護(hù),制定相關(guān)設(shè)備、電力保障方案,維護(hù)發(fā)射設(shè)備正常運轉(zhuǎn)及安全播出,努力實現(xiàn)2套廣播節(jié)目安全播出停播率≤60秒/百分鐘的目標(biāo)。提高廣播電視節(jié)目的覆蓋率,努力發(fā)揮機(jī)構(gòu)職能職責(zé)的作用,服務(wù)曲靖社會經(jīng)濟(jì)建設(shè),提升機(jī)構(gòu)公共文化服務(wù)能力。

        八、項目實施成效

        通過項目的實施,東山臺發(fā)射設(shè)備、系統(tǒng)將得到維修維護(hù),保障設(shè)備能長期穩(wěn)定運行,減少停播率,確保節(jié)目安全播出。保障機(jī)構(gòu)職能的發(fā)揮,進(jìn)一步鞏固廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程項目的建設(shè)成果,進(jìn)一步提高廣播電視節(jié)目的覆蓋范圍和播出質(zhì)量,保障我市各地區(qū)各族群眾能正常收聽收看廣播電視節(jié)目;更好地服務(wù)曲靖社會經(jīng)濟(jì)建設(shè),提升機(jī)構(gòu)公共文化服務(wù)能力。

         

         

         曲靖市廣播電視局2022年部門預(yù)算表

          (附件:曲靖市廣播電視局2022年部門預(yù)算表

         

        監(jiān)督索引號53030006035900111