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        法定主動
        公開內(nèi)容

        曲靖市標準定額管理站 2022年部門預算編制說明

        發(fā)布時間:2022-02-21 16:00:00   索引號:   文號:   來源:曲靖市標準定額管理站   

        監(jiān)督索引號 53030005033400700000

        曲靖市標準定額管理站 2022年

        預算公開目錄

        第一部分 曲靖市標準定額管理站 2022年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預算單位基本情況

        三、預算單位收入情況

        四、預算單位支出情況

        五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

        六、財政專戶管理資金情況

        七、政府采購預算情況

        八、部門 “ 三公 ” 經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        九、重點項目預算績效目標情況

        十、其他公開信息

        第二部分曲靖市標準定額管理站 2022年部門預算財政項目文本

        一、項目名稱

        二、立項依據(jù)

        三、項目實施單位

        四、項目基本概況

        五、項目實施內(nèi)容

        六、資金安排情況

        七、項目實施計劃

        八、項目實施成效

        第三部分曲靖市標準定額管理站2022年部門預算表

        一、財務收支預算總表

        二、部門收入預算表

        三、部門支出預算表

        四、財政撥款收支預算總表

        五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

        六、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)

        七、一般公共預算 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預算表

        八、基本支出預算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

        九、項目支出預算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)

        十、項目支出績效目標表(本級下達)

        十一、項目支出績效目標表(另文下達)

        十二、政府性基金預算支出預算表

        十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

        十四、部門政府采購預算表

        十五、政府購買服務預算表

        十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

        十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

        十八、新增資產(chǎn)配置表

        曲靖市標準定額管理站 2022年部門

        預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        曲靖市標準定額管理站成立于 1993 年 9 月,由曲靖市機構(gòu)編制委員會(曲編﹝ 2006 ﹞ 15 號)文重新核定為全額撥款的事業(yè)單位,主管部門是曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局。單位主要職責是:

        1. 貫徹執(zhí)行國家和省建設綜合管理部門頒布的有關(guān)工程建設標準定額的法律、法規(guī)、方針、政策及有關(guān)文件規(guī)定;

        2. 參加省住房和城鄉(xiāng)建設廳組織的工程建設標準定額的制定、修訂工作;

        3. 負責全市工程造價管理工作,綜合管理建設工程造價咨詢資質(zhì)及概預算資格認證工作;

        4. 負責全市實施《工程建設標準強制性條文》的監(jiān)督管理工作;

        5. 組織編制和管理本轄區(qū)內(nèi)的建筑材料預算基價,按時發(fā)布《曲靖市工程建設材料價格信息》月刊,按月收集材料市場價格,上報省住房和城鄉(xiāng)建設廳標準定額處,參與全省材料價格信息聯(lián)網(wǎng)工作;

        6. 調(diào)查、收集、整理、測算各種標準定額有關(guān)的數(shù)據(jù)及資料;

        7. 負責審查本市建設項目投資估算、設計概算、工程預(結(jié))算、招標標底,參加合同價的管理工作;

        8. 調(diào)解和處理本市工程建設經(jīng)濟糾紛,受司法部門委托作工程造價技術(shù)鑒定。

        (二)機構(gòu)設置情況

        曲靖市標準定額管理站共設置 1 個內(nèi)設機構(gòu),包括:辦公室;所屬單位 1 個,屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局的二級單位,無下屬單位。

        (三)重點工作概述

        一是 全方位做好建設工程造價信息服務工作,努力完善現(xiàn)有的《曲靖市工程建設材料價格信息》內(nèi)容,為及時更新和補充新材料、新設備、新工藝涉及的主要材料價格,組織專人到市場進行核實調(diào)研,針對市場反應矛盾突出的材料價格做進一步核實,查明材料價格上漲原因,及時調(diào)整更新《曲靖市工程建設材料價格信息》。

        二是 積極做好配合省廳做好全省建設工程材料及設備價格檢測平臺 的 開發(fā)研制工作。該平臺為政府有效實施行業(yè)監(jiān)管,提升宏觀調(diào)控增加可靠的手段和依據(jù),同時成為工程項目相關(guān)主體方控制成本、提高投資效益的重要數(shù)據(jù)依據(jù)。

        二、預算單位基本情況

        曲靖市標準定額管理站編制 2022 年部門預算單位共 1 個。其中:財政全額供給單位 1 個;差額供給單位 0 個;定額補助單位 0 個;自收自支單位 0 個。財政全額供給單位中行政單位 0 個;參公管理事業(yè)單位 0 個;非參公管理事業(yè)單位 1 個。截至 2021 年 12 月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

        在職人員編制 4 人,其中:行政編制 0 人,工勤人員編制 0 人,事業(yè)編制 4 人。在職實有 4 人,其中: 財政全額保障 4 人,財政差額補助 0 人,財政專戶資金、單位資金保障 0 人。

        離退休人員 0 人,其中: 離休 0 人,退休 0 人。

        車輛編制 0 輛,實有車輛 0 輛。

        三、預算單位收入情況

        (一)部門財務收入情況

        2022 年部門財務總收入 91.69 萬元,其中:一般公共預算收入 74.69 萬元,政府性基金預算收入 0 萬元,國有資本經(jīng)營預算收入 0 萬元,財政專戶管理資金收入 0 萬元,事業(yè)收入 0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,上級補助收入 0 萬元,附屬單位上繳收入 0 萬元,其他收入 17 萬元。

        與上年對比, 一般公共預算收入 增加 0 .58 萬元,增長 0.78 % ,主要原因分析: 2022 年增資,增加相應人員工資、社保費、住房公積金等預算收入。

        (二)財政撥款收入情況

        2022 年部門財政撥款收入 74.69 萬元,其中 : 本年收入 74.69 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0 萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款 74.69 萬元(本級財力 74.69 萬元,專項收入 0 萬元,執(zhí)法辦案補助 0 萬元,收費成本補償 0 萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償 0 萬元、上級補助 0 萬元、一般債券 0 萬元),政府性基金預算財政撥款 0 萬元(本級財力安排 0 萬元、上級補助 0 萬元、專項債券 0 萬元),國有資本經(jīng)營預算財政撥款 0 萬元。

        與上年對比,增加 0.58 萬元,增長 0.78% ,主要原因分析 : 2022 年增資,增加相應人員工資、社保費、住房公積金等預算收入。

        四、預算單位支出情況

        2022 年部門預算總支 出 91.69 萬元。財政撥款安排支出 74.69 萬元,其中:基本支出 74.69 萬元,與上年對比,增加 0.58 萬元,增長 0.78% ,主要原因分析 是 2022 年增資,增加相應人員工資、社保費、住房公積金等預算收入。 2022 年曲靖市標準定額管理站無項目支出,與上年對比增減無變化。

        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 7.16 萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費;

        2089999 其他社會保障和就業(yè)支出 0.3 萬元,主要用于在職人員失業(yè)保險繳費;

        2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 4.28 萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費;

        2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.28 萬元,主要用于工傷保險及附加商業(yè)險繳費;

        2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 57.5 3 萬元,主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費、福利費、工會費、培訓費、水電費等支出;

        2120201 住房公積金 5.14 萬元,主要用于在職人員住房公積金繳費。

        (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

        經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出 74.69 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30101 工資福利支出 - 基本工資 22.8 0 萬元(其中:基本支出 22.80 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30102 工資福利支出 - 津貼補貼 8.83 萬元(其中:基本支出 8.83 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30103 工資福利支出 - 獎金 1.9 萬元(其中:基本支出 1.9 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30107 工資福利支出 - 績效工資 18.4 萬元(其中:基本支出 18.4 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30108 工資福利支出 - 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 7.16 萬元(其中:基本支出 7.16 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30110 工資福利支出 - 職工基本醫(yī)療保險繳費 4.28 萬元(其中:基本支出 4.28 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30112 工資福利支出 - 其他社會保障繳費 0.58 萬元(其中:基本支出 0.58 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30113 工資福利支出 - 住房公積金 5.14 萬元(其中:基本支出 5.14 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30201 商品和服務支出 - 辦公費 2.08 萬元(其中:基本支出 2.08 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30211 商品和服務支出 - 差旅費 0.5 萬元(其中:基本支出 0.5 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30216 商品和服務支出 - 培訓費 0.36 萬元(其中:基本支出 0.36 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30226 商品和服務支出 - 勞務費 0.84 萬元(其中:基本支出 0.84 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30228 商品和服務支出 - 工會經(jīng)費 0.8 6 萬元(其中:基本支出 0.8 6 萬元,項目支出 0 萬元)。

        30229 商品和服務支出 - 福利費 0.96 萬元(其中:基本支出 0.96 萬元,項目支出 0 萬元)。

        (三)一般公共預算支出情況

        一般公共 預算支出 74.69 萬元, 與上年對比,增加 0.58 萬元,增長 0.78% ,主要原因分析 2022 年增資,增加相應人員工資、社保費、住房公積金等預算收入。

        (四)政府性基金預算支出情況

        政府性基金預算支出 0 萬元, 與上年對比,增減無變化。

        (五)國有資本經(jīng)營預算支出情況

        國有資本經(jīng)營預算支出 0 萬元, 與上年對比,增減無變化。

        五、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

        (一)與中央配套事項

        曲靖市標準定額管理站 無 與中央配套事項。

        ( 二 )與 省 配套事項

        曲靖市標準定額管理站 無 與 省 配套事項。

        ( 三 )與 市 配套事項

        曲靖市標準定額管理站 無 與 市 配套事項。

        ( 四 )按既定政策標準測算補助事項

        曲靖市標準定額管理站 無 按既定政策標準測算補助事項。

        ( 五 )經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

        曲靖市標準定額管理站 無 經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

        六、 財政專戶管理資金情況

        2022 年,曲靖市標準定額管理站財政專戶管理資金預算收入 0 萬元, 與上年對比無增減變化。預算支出 0 萬元,與上年對比無增減變化。

        七、政府采購預算情況

        曲靖市標準定額管理站 2022 年無政府采購預算。

        八、部門 “三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        曲靖市標準定額管理站 2022 年一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費預算合計 0 萬元,較上年增減無變化,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        曲靖市標準定額管理站 2022 年因公出國(境)費預算為 0 萬,與上年相比增減無變化,共計安排因公出國(境)團組 0 個,因公出國(境) 0 人次。

        與上年相比增減無變化。

        (二)公務接待費

        曲靖市標準定額管理站 2022 年公務接待費預算為 0 萬元,與上年相比增減無變化,國內(nèi)公務接待批次為 0 次,共計接待 0 人次。

        與上年相比增減無變化。

        (三)公務用車購置及運行維護費

        曲靖市標準定額管理站 2022 年公務用車購置及運行維護費為 0 萬元,與上年相比增減無變化。其中:公務用車購置費 0 萬元,與上年相比增減無變化;公務用車運行維護費 0 萬元,與上年相比增減無變化。

        共計購置公務用車 0 輛,年末公務用車保有量為 0 輛。

        與上年相比增減無變化。

        九、 重點項目預算績效目標情況

        2022 年市財政局部門預算批復曲靖市標準定額管理站 1 個項目 — 標準定額工作業(yè)務經(jīng)費,該項目為單位自有資金項目,安排項目資金 17 萬元。

        項目績效目標: 調(diào)節(jié)和處理本市工程造價經(jīng)濟糾紛,委托對工程造價經(jīng)濟糾紛造價進行鑒定;保障單位日常辦公需求,購置辦公設備及辦公用品等。

        十、其他公開信息

        (一)專業(yè)名詞解釋

        1. 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2. 其他收入:指預算單位在 “ 財政撥款收入 ” 、 “ 事業(yè)收入 ” 、 “ 經(jīng)營收入 ” 之外取得的收入。

        3. 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的 “ 財政撥款收入 ” 、 “ 事業(yè)收入 ” 、 “ 經(jīng)營收入 ” 、 “ 其他收入 ” 不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

        4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指曲靖市標準定額管理站用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

        6. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)社會保障和就業(yè)支出(項):指曲靖市標準定額管理站用于其他社會保障和就業(yè)支出。

        7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):指曲靖市標準定額管理站用于醫(yī)療方面的支出。

        8. 事業(yè)單位醫(yī)療(項):指曲靖市標準定額管理站用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

        9. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:指曲靖市標準定額管理站其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

        10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):指曲靖市標準定額管理站用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

        11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        12. 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

        13. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        14. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

        曲靖市標準定額管理站是全額撥款事業(yè)單位, 2022 年機關(guān)運行經(jīng)費安排 0 萬元,與上年對比,增減無變化。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至 2021 年 12 月 31 日, 曲靖市標準定額管理站 部門資產(chǎn)總額 2.63 萬元 ( 凈值 2.38 萬元 ) ,其中,流動資產(chǎn) 1.82 萬元,固定資產(chǎn) 0.8 1 萬元, 凈值 0.56 萬元, 對外投資及有價證券 0 萬元,在建工程 0 萬元,無形資產(chǎn) 0 萬元,其他資產(chǎn) 0 萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額 減少 2.82 萬元, 主要是流動資產(chǎn)減少 3.06 萬元, 固定資產(chǎn)增加 0.24 萬元。處置房屋建筑物 0 平方米,賬面原值 0 萬元;處置車輛 0 輛,賬面原值 0 萬元;報廢報損資產(chǎn) 0 項,賬面原值 0 萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0 萬元;資產(chǎn)使用收入 0 萬元,其中出租資產(chǎn) 0 平方米,資產(chǎn)出租收入 0 萬元。鑒于截至 2021 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成 2021 年決算編制后才能匯總,此處公開為 2022 年 1 月資產(chǎn)月報數(shù)。

        曲靖市標準定額管理站

        2022年部門預算財政項目文本

        一、項目名稱

        二、立項依據(jù)

        三、 項目實施單位

        四 、項目基本概況

        五、 項目實施內(nèi)容

        六、 資金安排情況

        七、項目實施計劃

        八、項目實施成效

        曲靖市標準定額管理站

        2022年部門預算表

        (附件:曲靖市標準定額管理站 2022 年部門 預算表)

         曲靖市標準定額管理站2022年部門預算表.xlsx

        監(jiān)督索引號 53030005033400700111