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        法定主動
        公開內(nèi)容

        曲靖市新聞圖片社2023年部門預算編制說明

        發(fā)布時間:2023-01-19 16:38:03   索引號:   文號:   來源:曲靖市新聞圖片社   

        監(jiān)督索引號53030006035700400000

         

        曲靖市新聞圖片社2023年預算公開目錄

         

        第一部分 曲靖市新聞圖片社2023年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預算單位基本情況

        三、預算單位收入情況

        四、預算單位支出情況

        五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

        六、財政專戶管理資金情況

        七、政府采購預算情況

        八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        九、重點項目預算績效目標情況

        十、其他公開信息

        第二部分 曲靖市新聞圖片社2023年部門預算財政項目文本

        一、項目名稱

        二、立項依據(jù)

        三、項目實施單位

        四、項目基本概況

        五、項目實施內(nèi)容

        六、資金安排情況

        七、項目實施計劃

        八、項目實施成效

        第三部分 曲靖市新聞圖片社2023年部門預算表

        一、財務收支預算總表

        二、部門收入預算表

        三、部門支出預算表

        四、財政撥款收支預算總表

        五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

        六、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)

        七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

        八、基本支出預算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

        九、項目支出預算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)

        十、項目支出績效目標表(本級下達)

        十一、項目支出績效目標表(另文下達)

        十二、政府性基金預算支出預算表

        十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

        十四、部門政府采購預算表

        十五、政府購買服務預算表

        十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

        十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

        十八、新增資產(chǎn)配置表

         

         

         曲靖市新聞圖片社

        2023年部門預算編制說明

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        1.配合黨的中心工作,在全市內(nèi)編輯、發(fā)行新聞圖片,宣傳介紹全市的重大政治、經(jīng)濟、文化活動及各條戰(zhàn)線的新聞事件和新聞人物。

        2.拍攝、加工、收集、整理全市有價值的圖片資料,包括現(xiàn)實和歷史的資料。

        3.組織全市攝影工作者,堅持“兩為”方向和“雙百”方針,繁榮全市攝影事業(yè),創(chuàng)作高質(zhì)量的攝影藝術作品并向上一級攝影組織推薦。

        4.加強與外地的攝影學術交流,舉辦各類攝影展覽。

        (二)機構設置情況

        圖片社共設置3個內(nèi)設機構,包括:攝影編輯部、辦公室、財務部。

        曲靖市新聞圖片社為曲靖市文化和旅游局二級單位,是一級一類公益性文化事業(yè)單位,無下屬事業(yè)單位。

        (三)重點工作概述

        2022年與曲靖市文化館合辦“喜迎二十大”主題攝影展,吸引了廣大市民前來觀看。

        二、預算單位基本情況

        我單位編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

        在職人員編制5人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制5人。在職實有5人,其中: 財政全額保障5人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

        離退休人員 7人,其中: 離休 0人,退休7人。

        車輛編制0輛,實有車輛0輛。

        三、預算單位收入情況

        (一)部門財務收入情況

        2023年部門財務總收入77.01萬元,其中:一般公共預算收入77.01萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

        與上年對比,減少13.78萬元,下降15.18%,主要原因為2023年圖片社調(diào)出一人,工資及社保均有減少,且無大型活動,沒有項目經(jīng)費,因此財政撥款有所減少。

        (二)財政撥款收入情況

        2023年部門財政撥款收入77.01萬元,其中:本年收入77.01萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款77.01萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

        與上年對比,減少13.78萬元,下降15.18%,主要原因為2023年圖片社調(diào)出一人,工資及社保均有減少,且無大型活動,沒有項目經(jīng)費,因此財政撥款有所減少。

        四、預算單位支出情況

        2023年部門預算總支出 77.01萬元。財政撥款安排支出77.01萬元,其中:基本支出77.01萬元,與上年對比,減少13.78萬元,下降15.18%,主要原因為2023年圖片社調(diào)出一人,工資及社保均有減少;項目支出0萬元,與上年對比,減少2.5萬元,下降100%,主要原因為2023年我單位不舉辦大型活動。

        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        功能科目分組,主要用于

        1.文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化57.97萬元,主要用于人員工資支出、日常辦公費用支出;

        2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休2.47萬元,主要用于離退休人員離退休費用支出;

        3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.82萬元,主要用于人員交納養(yǎng)老保險費用;

        4.其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.29萬元,主要用于交納失業(yè)保險費用;

        5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2.79萬元,主要用于交納人員醫(yī)療保險費用;

        6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.48萬元,主要用于交納人員工傷保險;

        7.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.19萬元,主要用于交納人員住房公積金。

        (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

        1.工資福利支出—基本工資18.97萬元(其中:基本支出18.97萬元,項目支出0萬元);

        2.工資福利支出—津貼補貼9.76萬元(其中:基本支出9.76萬元,項目支出0萬元);

        3.工資福利支出—獎金1.58萬元(其中:基本支出1.58萬元,項目支出0萬元);

        4.工資福利支出—績效工資21.56萬元(其中:基本支出21.56萬元,項目支出0萬元);

        5.工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.82萬元(其中:基本支出6.82萬元,項目支出0萬元);

        6.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費2.79萬元(其中:基本支出2.79萬元,項目支出0萬元);

        7.工資福利支出—其他社會保障繳費0.77萬元(其中:基本支出0.77萬元,項目支出0萬元);

        8.工資福利支出—住房公積金6.19萬元(其中:基本支出6.19萬元,項目支出0萬元);

        9.商品和服務支出—辦公費4.4萬元(其中:基本支出4.4萬元,項目支出0萬元);

        10.商品和服務支出—培訓費0.31萬元(其中:基本支出0.31萬元,項目支出0萬元);

        11.商品和服務支出—工會經(jīng)費1.86萬元(其中:基本支出1.86萬元,項目支出0萬元);

        12.商品和服務支出—福利費2萬元(其中:基本支出2萬元,項目支出0萬元)。

        (三)一般公共預算支出情況

        一般公共預算支出77.01萬元,與上年對比,減少13.78萬元,下降15.18%,主要原因為2023年圖片社調(diào)出一人,工資及社保均有減少,且無大型活動,沒有項目經(jīng)費,因此財政撥款有所減少。

        (四)政府性基金預算支出情況

        我單位2022年及2023年均無政府性基金。

        (五)國有資本經(jīng)營預算支出情況

        我單位2022年及2023年均無國有資本經(jīng)營。

        五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

        (一)與中央配套事項

        本單位無中央配套事項。

        (二)與省配套事項

        本單位無省配套事項。

        (三)與市配套事項

        本單位無市配套事項。

        (四)按既定政策標準測算補助事項

        本單位無既定政策標準測算補助事項。

        (五)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

        本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

        六、財政專戶管理資金情況

        2023年圖片社財政專戶資金收入77.01萬元,與上年對比,減少13.78萬元,下降15.18%,主要原因為2023年圖片社調(diào)出一人,工資及社保均有減少,且無大型活動,沒有項目經(jīng)費,因此財政撥款有所減少。

        七、政府采購預算情況

        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

        八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        曲靖市新聞圖片社2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元,較上年無增減變動,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        曲靖市新聞圖片社2023年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無增減變動,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

        (二)公務接待費

        曲靖市新聞圖片社2023年公務接待費預算為0萬元,較上年無增減變動,國內(nèi)公務接待批次為0次,共計接待0人次。

        (三)公務用車購置及運行維護費

        曲靖市新聞圖片社2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年無增減變動。其中:公務用車購置費0萬元,較上年無增減變動;公務用車運行維護費0萬元,較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

        九、重點項目預算績效目標情況

        2023年本單位無重點項目

        十、其他公開信息

        (一)專業(yè)名詞解釋

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。

        4.社會保障和就業(yè)支出(類)—其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指用于其他社會保障和就業(yè)支出;

        5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

        6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資;績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

        7.“三公”經(jīng)費:納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指行政事業(yè)單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

        8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        9.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

        曲靖市新聞圖片社2023年機關運行經(jīng)費安排0萬元,較上年無變動,主要原因為本單位無機關運行經(jīng)費。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2022年12月31日,曲靖市新聞圖片社資產(chǎn)總額46.17萬元(凈值3.67萬元),其中,流動資產(chǎn)2.42萬元,固定資產(chǎn)44.05萬元,凈值1.25萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少0.79萬元。固定資產(chǎn)減少0萬元,處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

         

         

        曲靖市新聞圖片社

        2023年部門預算財政項目文本

        一、項目名稱

        二、立項依據(jù)

        三、項目實施單位

        四、項目基本概況

        五、項目實施內(nèi)容

        六、資金安排情況

        七、項目實施計劃

        八、項目實施成效

         

        曲靖市新聞圖片社2023年部門預算表

        (附件:曲靖市新聞圖片社2023年部門預算表

         

        監(jiān)督索引號53030006035700400111