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        法定主動
        公開內(nèi)容

        曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算

        發(fā)布時間:2023-09-22 17:08:20   索引號:53030018043501000   文號:    來源:曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局   

        監(jiān)督索引號53030018043501000

        曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算

        目 錄

        第一部分  曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

        一、主要職能

        二、部門基本情況

        第二部分  2022年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

        第三部分  2022年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

        一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        二、國有資產(chǎn)占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        (一)部門整體支出績效自評情況

        (二)部門整體支出績效自評表

        (三)項目支出績效自評表

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關(guān)口徑說明

        第五部分  名詞解釋

         

        第一部分  曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局按照市委、市政府批準(zhǔn)的“三定”方案。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞市委、市政府的決策部署,圍繞“管理、保障、服務(wù)”的職能定位,推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)精細(xì)管理、依法保障、高效服務(wù)理念。主要職責(zé):

        1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作制度規(guī)定并組織實施。

        2.負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作,指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作;擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革方案并組織實施。

        3.負(fù)責(zé)制定市級機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),組織實施服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督;負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買項目及標(biāo)準(zhǔn),對納入預(yù)算的市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項目提出審核建議。指導(dǎo)市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買工作,對購買項目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

        4.按照規(guī)定擬訂市級機(jī)關(guān)財務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定并組織實施。提出市級機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運行經(jīng)費、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費、住房改革支出經(jīng)費管理的建議。負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的管理。

        5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,制定市級機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實施;負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。

        6.負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理,制定有關(guān)制度規(guī)定并組織實施;負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項目的審核和監(jiān)督;負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公用房大中修項目的審批;負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作;負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作;承擔(dān)市級機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

        7.負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設(shè)和配售管理;承擔(dān)市級領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理、生活服務(wù)保障等工作;指導(dǎo)并監(jiān)督市級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作;承擔(dān)重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

        8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,組織實施市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作;會同有關(guān)部門擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實施;組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作;組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作,示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

        9.負(fù)責(zé)制定市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并組織實施,會同有關(guān)部門落實全市公務(wù)用車制度改革相關(guān)要求;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺管理工作;按照有關(guān)規(guī)定,組織市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購;負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。

        10.負(fù)責(zé)制定有關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度,承擔(dān)市級重要公務(wù)接待,指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級機(jī)關(guān)和各縣(市區(qū))國內(nèi)公務(wù)接待工作。

        11.參與市級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。

        12.完成省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

        (二)2022年度重點工作任務(wù)概述

        一是加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。今年以來,曲靖市圓滿完成省下達(dá)的人均綜合能耗降低率目標(biāo)。積極開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用推廣;積極開展節(jié)能宣傳周和低碳日活動。

        二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理。圍繞“規(guī)范管理、節(jié)約高效”的目標(biāo),通過建章立制、教育管理、監(jiān)督檢查、費用控制等措施,多措并舉,狠抓落實,全市公務(wù)用車運行更加規(guī)范,費用明顯下降。

        三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。扎實推進(jìn)《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》的貫徹落實,按照先易后難原則,堅持分類施策,逐步推進(jìn)辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置。積極參與做好機(jī)構(gòu)改革期間市級機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理。

        四是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省、市有關(guān)要求,持之以恒貫徹落實中央八項規(guī)定精神。堅持務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),較好地完成了市級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作和對全市公務(wù)接待工作的指導(dǎo)監(jiān)督。

        五是加強(qiáng)服務(wù)保障工作。以“創(chuàng)新保障模式,提升服務(wù)品質(zhì)”為抓手,牢固樹立“標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、品質(zhì)化”服務(wù)理念,細(xì)化服務(wù)流程,規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。較好地完成了曲靖市各類大型活動、會議、周轉(zhuǎn)房服務(wù)保障等工作。

        二、部門基本情況

        (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        所屬單位1個:曲靖會堂。

        (二)決算單位構(gòu)成

        納入曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:

        1.曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(行政單位);

        2.曲靖會堂管理服務(wù)中心(其他事業(yè)單位)。

        (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

        曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年末實有人員編制26人。其中:行政編制13人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職實有行政人員20人(含行政工勤人員2人),單位超編人員未安置的軍轉(zhuǎn)干部7人。事業(yè)人員10人(含參公管理事業(yè)人員3人)。

        離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

        實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

         

        第二部分  2022年度部門決算表

        (詳見附件)

        曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表,無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

         

        第三部分  2022年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度收入合計22,906,290.32元。其中:財政撥款收入22,906,290.32元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加5,282,111.60元,增長29.97%。其中:財政撥款收入增加5,282,111.60元,增長29.97%;上級補(bǔ)助收入增加0.00元,與上年對比無變化;事業(yè)收入增加0.00元,與上年對比無變化;經(jīng)營收入增加0.00元,與上年對比無變化;附屬單位上繳收入增加0.00元,與上年對比無變化;其他收入增加0.00元,與上年對比無變化。增長主要原因是,原市委市政府后勤服務(wù)中心76名離退休人員的事企差待遇補(bǔ)助,由我單位代發(fā),增加了人員經(jīng)費支出;單位職責(zé)職能增加,相對應(yīng)的項目經(jīng)費支出增加。

        二、支出決算情況說明

        曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度支出合計22,906,290.32元。其中:基本支出9,011,346.40元,占總支出的39.34%;項目支出13,894,943.92元,占總支出的60.66%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加5,282,111.60元,增長29.97%。其中:基本支出增加3,426,315.78元,增長61.35%;項目支出增加1,855,795.82元,增長15.41%;上繳上級支出增加0.00元,與上年對比無變化;經(jīng)營支出增加0.00元,與上年對比無變化;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,與上年對比無變化。增長主要原因是,原市委市政府后勤服務(wù)中心76名離退休人員的事企差待遇補(bǔ)助,由我單位代發(fā),增加了人員經(jīng)費支出;單位職責(zé)職能增加,相對應(yīng)的項目經(jīng)費支出增加。

        (一)基本支出情況

        2022年度用于保障曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,011,346.40元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出8,355,699.13元,占基本支出的92.72%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費655,647.27元,占基本支出的7.28%。與上年對比增加3,426,315.78元,增長61.35%。增長主要原因是,原市委市政府后勤服務(wù)中心76名離退休人員的事企差待遇補(bǔ)助,由我單位代發(fā),增加了人員經(jīng)費支出。

        (二)項目支出情況

        2022年度用于保障曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13,894,943.92元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元,占項目支出的0.00%。與上年對比增加1,855,795.82元,增長15.42%。增長主要原因是,單位職責(zé)職能增加,相對應(yīng)的項目經(jīng)費支出增加。具體項目開支及開展工作情況如下:

        1.接待專項經(jīng)費支出1,001,583.23元,主要用于制定全市國內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度和重要公務(wù)接待。指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級機(jī)關(guān)和各縣(市、區(qū))國內(nèi)公務(wù)接待工作。

        2.服務(wù)保障專項經(jīng)費支出2,497,708.00元,主要用于市級周轉(zhuǎn)住房市級領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)的管理、生活服務(wù)保障等工作;重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

        3.黨政機(jī)關(guān)物業(yè)管理專項經(jīng)費1,500,000.00元,主要用于市級黨政機(jī)關(guān)的安保、定點停車管理,公共區(qū)域清掃保潔、綠化區(qū)域修剪養(yǎng)護(hù)和公共設(shè)備的維修養(yǎng)工作。

        4.公車管理信息化專項經(jīng)費299,952.00元,主要用于全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺管理工作;按照有關(guān)規(guī)定,組織市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購;負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。

        5.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作專項經(jīng)費100,000.00元,主要用于推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作;組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作,示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

        6.會堂運行管理維護(hù)專項經(jīng)費支出302,762.16元,主要用于曲靖會堂的各種電子設(shè)備的維修維護(hù)支出,市級大型會議和活動的保障工作。

        7.辦公室租賃專項經(jīng)費350,000.00元,主要用于保障市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局日常辦公及工作運轉(zhuǎn)需求。

        8.黨校老校區(qū)信息化建設(shè)專項經(jīng)費6,867,399.53元,主要用于信息化基礎(chǔ)建設(shè)及系統(tǒng)完善等工作。

        9.專項活動補(bǔ)助經(jīng)費975,539.00元,主要用于全市專項檢查活動及服務(wù)保障工作。

        三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

        曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,906,290.32元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加5,282,111.60元,增長29.97%,增長主要原因是,原市委市政府后勤服務(wù)中心76名離退休人員的事企差待遇補(bǔ)助,由我單位代發(fā),增加了人員經(jīng)費支出;單位職責(zé)職能增加,相對應(yīng)的項目經(jīng)費支出增加。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(wù)(類)支出18,711,668.67元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.69%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待及專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等支出;

        2.社會保障和就業(yè)(類)支出3,396,816.70元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.83%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。

        3.衛(wèi)生健康(類)支出342,277.95元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險支出。

        4.住房保障(類)支出455,527.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.99%。主要用于單位住房公積金支出。 

        四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,500,000.00元,支出決算為1,749,156.23元,完成年初預(yù)算的166.61%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費支出決算1,749,156.23元,占總支出決算的100.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算1,749,156.23元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

        曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,500,000.00元,支出決算為1,749,156.23元,完成年初預(yù)算的166.61%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費支出決算為1,749,156.23元,完成年初預(yù)算的166.61%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因,年中追加了專項活動經(jīng)費975,539.00元,用于保障中央領(lǐng)導(dǎo)到曲的服務(wù)保障工作,造成了決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加819,399.63元,增長88.13%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,與上年對比無變化;公務(wù)用車購置費支出決算增加少0.00元,與上年對比無變化;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元,與上年對比無變化;公務(wù)接待費支出決算增加819,399.63元,增長88.13%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款,“三公”經(jīng)費支出決算,增加的主要原因是,年中追加了專項活動經(jīng)費975,539.00元,用于保障中央領(lǐng)導(dǎo)到曲的服務(wù)保障工作,導(dǎo)致與上年同比增長88.13%。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

        1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生故也無相關(guān)支出情況。

        2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生故也無相關(guān)支出情況。

        3.安排國內(nèi)公務(wù)接待349批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,511人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全市國內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度和重要公務(wù)接待,指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級機(jī)關(guān)和各縣(市、區(qū))國內(nèi)公務(wù)接待工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

        第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

        一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出655,647.27元,比上年增加40,844.73元,增長6.64%,主要原因單位機(jī)改后職責(zé)職能增加,相關(guān)的辦公費、差旅費及辦公設(shè)備購置費增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等機(jī)關(guān)運行支出。

        二、國有資產(chǎn)占用情況

        截至2022年12月31日,曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額13,713,087.17元,其中,流動資產(chǎn)1,251,837.11元,固定資產(chǎn)5,652,468.56元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程6,795,199.53元,無形資產(chǎn)13,300.00元,受托代理資產(chǎn)281.97元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加6,857,647.14元,其中固定資產(chǎn)增加340,415.00元,流動資產(chǎn)減少278,249.36元,在建工程增加6,795,199.53元,受托代理資產(chǎn)增加281.97元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購支出情況

        2022年度,部門政府采購支出總額410,928.00元,其中:政府采購貨物支出410,928.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額410,928.00元,占政府采購支出總額的100.00%。

        四、部門績效自評情況

        部門績效自評情況詳見附表(附表12—附表14)。

        五、其他重要事項情況說明

        曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無其他重要事項情況說明。

        六、相關(guān)口徑說明

        (一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

        (二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

        (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。                     
            (四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

         

        第五部分  名詞解釋

        (一)部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

        (二)社會保障繳費:是指參加各類社會保險并繳納保費的行為。一般情況下特指社會統(tǒng)籌的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的繳費。

        (三)項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

        (四)流動資產(chǎn):是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn),是企業(yè)資產(chǎn)中必不可少的組成部分。      

        附件:

        1、曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算公開報表

        2、曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

        3、曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算績效自評報表

         

        監(jiān)督索引號53030018043501111