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        法定主動
        公開內(nèi)容

        曲靖市民政局(本級)2023年部門預算編制說明

        發(fā)布時間:2023-12-18 16:59:45   索引號:   文號:   來源:曲靖市民政局   

        監(jiān)督索引號53030014031400300000

        曲靖市民政局(本級)2023年預算公開目錄

        第一部分 曲靖市民政局(本級)2023年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預算單位基本情況

        三、預算單位收入情況

        四、預算單位支出情況

        五、市對下專項轉移支付情況

        六、財政專戶管理資金情況

        七、政府采購預算情況

        八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        九、重點項目預算績效目標情況

        十、其他公開信息

        第二部分 曲靖市民政局(本級)2023年部門預算財政項目文本

        一、項目名稱

        二、立項依據(jù)

        三、項目實施單位

        四、項目基本概況

        五、項目實施內(nèi)容

        六、資金安排情況

        七、項目實施計劃

        八、項目實施成效

        第三部分 曲靖市民政局(本級)2023年部門預算表

        一、財務收支預算總表

        二、部門收入預算表

        三、部門支出預算表

        四、財政撥款收支預算總表

        五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

        六、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)

        七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

        八、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經(jīng)費項目)

        九、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

        十、項目支出績效目標表(本級下達)

        十一、項目支出績效目標表(另文下達)

        十二、政府性基金預算支出預算表

        十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

        十四、部門政府采購預算表

        十五、政府購買服務預算表

        十六、市對下轉移支付預算表

        十七、市對下轉移支付績效目標表

        十八、新增資產(chǎn)配置表

        十九、上級補助項目支出預算表

        二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

         

        曲靖市民政局(本級)2023年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        曲靖市民政局(本級)為市政府組成部門,職能職責按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市民政局(本級)職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(曲辦字〔2019〕60號)要求執(zhí)行,主要工作職責是:

        1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。

        2.擬訂社會救助政策標準、中長期規(guī)劃和年度計劃;負責統(tǒng)籌社會救助體系建設和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查;負責生活無著落流浪乞討人員救助工作。

        3.擬訂社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施,依法對權限內(nèi)社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督,指導各縣(市、區(qū))對社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

        4.負責市級新登記成立無業(yè)務主管單位的社會組織和市一級與行政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

        5.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策和辦法,指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

        6.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理規(guī)劃和辦法,審核申報曲靖市行政區(qū)劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實地認定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負責地名管理工作,負責全市重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。負責勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新工作。

        7.擬訂婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革,負責涉外婚姻登記工作。

        8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務規(guī)范并組織實施,推進殯葬改革,依法查處違法喪葬行為,負責殯葬服務機構的審核報批。

        9.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作。擬定養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

        10.擬訂殘疾人權益保護政策,統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

        11.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和辦法,健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

        12.組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,進行慈善組織認定,核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

        13.擬訂社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

        14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務。

        15.有關職責分工。

        (1)與曲靖市衛(wèi)生健康委員會的有關職責分工。曲靖市民政局(本級)負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作,擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策和標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展,承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

        (2)與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關職責分工。曲靖市民政局(本級)會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。

        (3)與曲靖市醫(yī)療保障局的有關職責分工。曲靖市民政局(本級)、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機制。曲靖市民政局(本級)負責重點醫(yī)療救助對象,即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認定,定期將認定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局,曲靖市醫(yī)療保障局及時組織開展醫(yī)療救助工作。

        (二)機構設置情況

        曲靖市民政局(本級)共設置8個行政機構,包括:辦公室、社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會救助科、基層政權建設和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務和兒童福利科、社會事務科、社會組織黨建科,負責各項民政管理工作。

        本單位為曲靖市民政局二級單位,所屬單位0個。

        (三)重點工作概述

        2023年重點工作是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實市委、市政府決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持以人民為中心的發(fā)展思想,踐行“民政為民、民政愛民”工作理念,切實強化困難群眾兜底保障;大力推進養(yǎng)老服務體系建設工作;著力抓實社會福利和慈善工作;著力推進“三社”聯(lián)動服務創(chuàng)新;著力推進社會事務管理工作;著力推進殯葬改革工作。

        二、預算單位基本情況

        我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

        在職人員編制38人,其中:行政編制20人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制18人。在職實有43人,其中:財政全額保障43人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編5人的原因是2019年機構改革減少編制,在職人員未分流,導致行政人員超編10人,事業(yè)人員缺編5人。

        離退休人員30人,其中:離休1人,退休29人。

        車輛編制2輛,實有車輛2輛。

        三、預算單位收入情況

        (一)部門財務收入情況

        2023年部門財務總收入99,483.19萬元,其中:一般公共預算收入97,983.19萬元,政府性基金預算收入1,500.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

        與上年對比增加89,649.99萬元,增長911.71%,主要原因:一是一般公共預算增加90,049.99萬元。2023年上級補助比上年增加90,174.00萬元,本級財力減少124.01萬元,增加89,801.92萬元;二是政府性基金預算減少400.00萬元。減少了福利彩票銷售機構業(yè)務費400.00萬元,合計增加89,649.99萬元。

        (二)財政撥款收入情況

        2023年部門財政撥款收入99,483.19萬元,其中:本年收入99,483.19萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款97,983.19萬元,政府性基金預算財政撥款1,500.00萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

        與上年對比增加89,649.99萬元,增長911.71%,主要原因:一是一般公共預算增加90,049.99萬元。2023年上級補助比上年增加90,174.00萬元,本級財力減少124.01萬元;二是政府性基金預算減少400.00萬元。減少了福利彩票銷售機構業(yè)務費400.00萬元,合計增加89,649.99萬元。

        四、預算單位支出情況

        2023年部門預算總支出99,483.19萬元。財政撥款安排支出99,483.19萬元,其中:基本支出906.19萬元,與上年對比,增加61.99萬元,增長7.34%,增加的主要原因是2022年單位人員基本工資增加,增加了相應的經(jīng)費;項目支出98,577.00萬元,與上年對比,增加89,588.00萬元,增長996.64%,主要原因是2023年上級補助比上年增加89,774.00萬元,本級財力安排減少186.00萬元,項目支出增加89,588.00萬元。

        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        2080201社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—行政運行支出661.63萬元,主要用于行政單位的基本支出。

        2080206社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—社會組織管理支出51.00萬元,主要用于社會組織管理、支持組織發(fā)展等方面的支出。

        2080207社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—行政區(qū)劃和地名管理支出12.00萬元,主要用于行政區(qū)劃界限勘定、維護,以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

        2080208社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—基層政權建設和社區(qū)治理支出35.00萬元,主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(鄉(xiāng)村便民服務)、村(居)民自治、村(居)務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務能力建設等基層政權建設和社區(qū)治理工作的支出。

        2080299社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—其他民政管理事務支出25.00萬元,主要用于民政部門接待來訪、法治建設、政策宣傳方面的支出,以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務、社會事務、信息化建設等方面的支出。

        2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出25.56萬元,主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費。

        2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.72萬元,主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

        2081001社會保障和就業(yè)支出—社會福利—兒童福利支出205.00萬元,主要用于對兒童提供福利服務方面的支出。

        2081004社會保障和就業(yè)支出—社會福利—殯葬支出2,025.00萬元,主要用于殯葬管理和殯葬服務方面的支出,包括民族部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。

        2081005社會保障和就業(yè)支出—社會福利—社會福利事業(yè)單位支出80.00萬元,主要用于對民政社會福利事業(yè)單位補助方面的支出。

        2081107社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護理補貼支出925.00萬元,主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

        2081901社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出830.00萬元,主要用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

        2081902社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出2,650.00萬元,主要用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

        2082101社會保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—城市特困人員救助供養(yǎng)支出55.00萬元,主要用于城市特困人員救助供養(yǎng)的支出。

        2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)—其他社會保障和就業(yè)支出10.75萬元,主要用于其他社會保障和就業(yè)方面支出。

        2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出38.73萬元,主要用于財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

        2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出24.97萬元,主要用于財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

        2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.18萬元,主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

        2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出70.65萬元,主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社會福利的彩票公益金支出1,500.00萬元,主要用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

        2300248轉移性支出—一般轉移性支付—社會保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付支出90,174.00萬元,主要用于上級政府對下級政府的社會保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付支出。

        (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

        30101工資福利支出—基本工資204.84萬元(其中:基本支出204.84萬元、項目支出0.00萬元)。

        30102工資福利支出—津貼補貼281.14萬元(其中:基本支出281.14萬元、項目支出0.00萬元)。

        30103工資福利支出—獎金69.52萬元(其中:基本支出69.52萬元、項目支出0.00萬元)。

        30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費78.72萬元(其中:基本支出78.72萬元、項目支出0.00萬元)。

        30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費28.73萬元(其中:基本支出28.73萬元、項目支出0.00萬元)。

        30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費24.97萬元(其中:基本支出24.97萬元、項目支出0.00萬元)。

        30112工資福利支出—其他社會保障繳費5.93萬元(其中:基本支出5.93萬元、項目支出0.00萬元)。

        30113工資福利支出—住房公積金70.65萬元(其中:基本支出70.65萬元、項目支出0.00萬元)。

        30201商品和服務支出—辦公費57.10萬元(其中:基本支出16.10萬元、項目支出41.00萬元)。

        30206商品和服務支出—電費8.40萬元(其中:基本支出8.40萬元、項目支出0.00萬元)。

        30211商品和服務支出—差旅費36.56萬元(其中:基本支出13.06萬元、項目支出23.50萬元)。

        30215商品和服務支出—會議費1.72萬元(其中:基本支出1.72萬元、項目支出0.00萬元)。

        30216商品和服務支出—培訓費23.26萬元(其中:基本支出3.26萬元、項目支出20.00萬元)。

        30217商品和服務支出—公務接待費2.91萬元(其中:基本支出2.91萬元、項目支出0.00萬元)。

        30227商品和服務支出—委托業(yè)務費55.50萬元(其中:基本支出0.00萬元、項目支出55.50萬元)。

        30228商品和服務支出—工會經(jīng)費13.82萬元(其中:基本支出13.82萬元、項目支出0.00萬元)。

        30229商品和服務支出—福利費15.40萬元(其中:基本支出15.40萬元、項目支出0.00萬元)。

        30231商品和服務支出—公務用車運行維護費5.69萬元(其中:基本支出5.69萬元、項目支出0.00萬元)。

        30239商品和服務支出—其他交通費用36.96萬元(其中:基本支出36.96萬元、項目支出0.00萬元)。

        30299商品和服務支出—其他商品和服務支出58.00萬元(其中:基本支出0.00萬元、項目支出58.00萬元)。

        30301對個人和家庭的補助—離休費11.97萬元(其中:基本支出11.97萬元、項目支出0.00萬元)。

        30305對個人和家庭的補助—生活補助2.40萬元(其中:基本支出2.40萬元、項目支出0.00萬元)。

        30306對個人和家庭的補助—救濟費90.00萬元(其中:基本支出0.00萬元、項目支出90.00萬元)。

        30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10.00萬元(其中:基本支出10.00萬元、項目支出0.00萬元)。

        39999其他支出—其他支出98,289.00萬元(其中:基本支出0.00萬元、項目支出98,289.00萬元)。

        (三)一般公共預算支出情況

        一般公共預算支出97,983.19萬元,與上年對比,增加90,049.99萬元,增長1,135.10%,主要原因是2023年上級補助比上年增加90,174.00萬元,本級財力減少124.01萬元。

        (四)政府性基金預算支出情況

        政府性基金預算支出1,500.00萬元,與上年對比,減少400.00萬元,下降21.05%,主要原因是2023年減少了福利彩票銷售機構業(yè)務費400.00萬元。

        (五)國有資本經(jīng)營預算支出情況

        國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

        五、市對下專項轉移支付情況

        (一)與中央配套事項

        社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—中央城鄉(xiāng)困難群眾救助補助資金78,397.00萬元,主要用于城鄉(xiāng)困難群眾的最低生活保障金支出。

        (二)與省配套事項

        社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—省級城鄉(xiāng)困難群眾救助補助資金11,777.00萬元,主要用于城鄉(xiāng)困難群眾的最低生活保障金支出。

        (三)與市配套事項

        社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出830.00萬元,主要用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

        社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出2,650.00萬元,主要用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

        社會保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費55.00萬元,主要用于救助供養(yǎng)特困人員的支出。

        社會保障和就業(yè)支出—社會福利—特殊兒童群體基本生活保障補助資金190.00萬元,主要用于保障特殊兒童群體基本生活的支出。

        社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年人福利補貼補助資金760.00萬元,主要用于為老年人提供基本養(yǎng)老服務保障的支出。

        社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—重度殘疾人護理補貼專項經(jīng)費415.00萬元,主要用于保障重度殘疾人護理補貼的支出。

        社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)— 困難殘疾人生活補貼補助資金510.00萬元,主要用于保障困難殘疾人生活補貼的支出。

        (四)按既定政策標準測算補助事項

        社會保障和就業(yè)支出—社會福利—殯葬支出2,025.00萬元,主要用于殯葬管理和殯葬服務方面的支出,包括民族部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。

        (五)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

        其他支出—彩票公益金安排的支出—惠民殯葬福彩公益金補助資金500.00萬元,主要用于社會公益類殯葬事業(yè)的彩票公益金支出。

        其他支出—彩票公益金安排的支出—惠民殯葬福彩公益金補助資金180.00萬元,主要用于老年人福利事業(yè)的彩票公益金支出。

        六、財政專戶管理資金情況

        2023年,曲靖市民政局(本級)財政專戶管理資金預算收入0.00萬元,與上年對比無變化;預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

        七、政府采購預算情況

        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

        八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        曲靖市民政局(本級)2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8.60萬元,較上年減少4.86萬元,下降36.11%,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        曲靖市民政局(本級)2023年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年相比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

        (二)公務接待費

        曲靖市民政局(本級)2023年公務接待費預算為2.91萬元,較上年減少0.09萬元,下降3.00%,國內(nèi)公務接待批次為36次,共計接待291人次。

        減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮公務接待支出。

        (三)公務用車購置及運行維護費

        曲靖市民政局(本級)2023年公務用車購置及運行維護費為5.69萬元,較上年減少4.77萬元,下降45.60%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年無變化;公務用車運行維護費5.69萬元,較上年減少4.77萬元,下降45.60%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

        減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,單位厲行節(jié)約,壓縮公務用車運行維護支出。

        九、重點項目預算績效目標情況

        曲靖市民政局(本級)2023年重點項目為農(nóng)村最低生活保障補助資金2,650.00萬元,配套中央、省級補助資金,按照5,343.00元/人/年的標準保障農(nóng)村低保對象183918人。

        十、其他公開信息

        (一)專業(yè)名詞解釋

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        3.經(jīng)濟科目:是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

        4.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

        5.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

        6.基本支出:是指為保障行政單位機構正常運轉、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

        7.項目支出:是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

        (二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

        曲靖市民政局(本級)2023年機關運行經(jīng)費安排106.13萬元,與上年對比,減少6.49萬元,下降5.76%,減少的主要原因是退休2人,減少相應的經(jīng)費,分別是:工會經(jīng)費減少0.05萬元、會議費減少0.08萬元、培訓費增加0.14萬元、一般公用經(jīng)費減少4.06萬元、公務出行租車經(jīng)費減少0.22萬元、行政人員公務交通補貼2.22萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2022年12月31日,曲靖市民政局(本級)資產(chǎn)總額654.84萬元(凈值159.77萬元),其中,流動資產(chǎn)45.86萬元,固定資產(chǎn)608.98萬元、凈值113.91萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加19.91萬元,主要是流動資產(chǎn)減少42.45萬元,固定資產(chǎn)增加62.36萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

         

        曲靖市民政局(本級)

        2023年部門預算財政項目文本

        一、項目名稱

        農(nóng)村最低生活保障補助資金。

        二、立項依據(jù)

        為認真貫徹執(zhí)行《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于改革完善社會救助制度的實施意見》(云辦發(fā)〔2020〕32號),由省人民政府按照全省居民生活必需的費用確定發(fā)放標準。自2022年7月1日起,全市農(nóng)村最低生活保障標準提高至5,343.00元/人/年。

        三、項目實施單位

        曲靖市各縣(市、區(qū))民政局。

        四、項目基本概況

        圍繞鄉(xiāng)村振興目標做好困難群眾生活保障工作,農(nóng)村低保兜底保障政策還將繼續(xù)深化,預計2023年農(nóng)村低保對象有183918人(不含宣威)需要保障。

        五、項目實施內(nèi)容

        曲靖市民政局(本級)嚴格執(zhí)行困難群眾救助資金管理各項規(guī)定,加強與財政部門工作對接,及時分配下?lián)芾щy救助資金,并切實履行部門資金監(jiān)管職責,要求督促各縣(市、區(qū))加快資金執(zhí)行進度,按時足額發(fā)放各項救助資金。同時,運用信息化手段,加強與信用社、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行的信息共享,啟用云南省“社銀一體化”系統(tǒng),按時推送城鄉(xiāng)低保、特困人員發(fā)放數(shù)據(jù),減少人員環(huán)節(jié),保障資金安全及時發(fā)放到困難群眾手中。

        六、資金安排情況

        曲靖市財政預算安排2,650.00萬元,其中:麒麟?yún)^(qū)90.00萬元、沾益區(qū)201.80萬元、馬龍區(qū)116.98萬元、富源縣457.31萬元、羅平縣354.39萬元、師宗縣275.81萬元、陸良縣377.05萬元、會澤縣769.47萬元、經(jīng)開區(qū)7.19萬元。

        七、項目實施計劃

        曲靖市民政局(本級)通過“兜準、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專項治理,全面開展排查工作,統(tǒng)籌指導縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)、村(社區(qū)),根據(jù)扶貧部門提供的經(jīng)核定標記需納入低保、特困供養(yǎng)兜底的建檔立卡戶名單,逐人逐戶開展排查研判,實時掌握建檔立卡人員家庭情況,實事求是精準認定資格條件,及時將符合條件的困難群眾納入保障范圍,切實做到應保盡保。

        八、項目實施成效

        通過“兜準、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專項治理,全市最低生活保障工作取得實效,切實做到應保盡保,并按時足額將補助資金發(fā)放到救助對象。


         

        曲靖市民政局(本級)2023年部門預算表

        (附件:曲靖市民政局(本級)2023年部門預算表

        監(jiān)督索引號53030014031400300111