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        法定主動
        公開內(nèi)容

        曲靖市兒童福利院2024年度部門預(yù)算

        發(fā)布時間:2024-02-02 00:00:00   索引號:   文號:   來源:曲靖市兒童福利院   

        監(jiān)督索引號53030014031400100000

         

         

         曲靖市兒童福利院2024年預(yù)算公開目錄

         

        第一部分 曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預(yù)算單位基本情況

        三、預(yù)算單位收入情況

        四、預(yù)算單位支出情況

        五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

        六、財政專戶管理資金情況

        七、政府采購預(yù)算情況

        八、部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

        十、其他公開信息

        第二部分 曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算財政項目文本

        一、項目名稱

        二、立項依據(jù)

        三、項目實施單位

        四、項目基本概況

        五、項目實施內(nèi)容

        六、資金安排情況

        七、項目實施計劃

        八、項目實施成效

        第三部分 曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算表

        一、財務(wù)收支預(yù)算總表

        二、部門收入預(yù)算表

        三、部門支出預(yù)算表

        四、財政撥款收支預(yù)算總表

        五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

        六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按經(jīng)濟科目分類)

        七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出預(yù)算表

        八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

        九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)

        十、項目支出績效目標(biāo)表(本次下達)

        十一、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達)

        十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

        十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

        十四、部門政府采購預(yù)算表

        十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

        十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

        十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

        十八、新增資產(chǎn)配置表

        十九、上級補助項目支出預(yù)算表

        二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

         

        曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算編制說明

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責(zé)

        曲靖市兒童福利院為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位,主要工作職責(zé)是接收無人撫養(yǎng)孤殘兒童,負(fù)責(zé)孤殘兒童教育、養(yǎng)育和治療工作。

        (二)機構(gòu)設(shè)置情況

        我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、醫(yī)務(wù)室、保教科。

        本單位為曲靖民政局所屬二級單位,無所屬單位。

        (三)重點工作概述

        曲靖市兒童福利院把保障集中供養(yǎng)兒童幸福作為一切工作的出發(fā)點和落腳點,全力做好三個方面的工作,讓集中供養(yǎng)兒童享受到無微不至的照顧、專業(yè)科學(xué)的醫(yī)療、正規(guī)傳統(tǒng)的教育以及和風(fēng)細(xì)雨的關(guān)愛,并最終順利回歸社會。

        二、預(yù)算單位基本情況

        我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至202312月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

        在職人員編制15人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制15人。在職實有14人,其中:財政全額保障14人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

        離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。

        車輛編制3輛,實有車輛3輛。

        三、預(yù)算單位收入情況

        (一)部門財務(wù)收入情況

        2024年部門財務(wù)總收入682.75萬元,其中:一般公共預(yù)算收入624.75萬元,政府性基金預(yù)算收入58.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

        與上年對比增加146.83萬元,增長27.40%,主要原因是中央和省級困難群眾救助補助增加80.00萬元、退休1人減少經(jīng)費15.85萬元、特殊兒童困難群體基本生活保障增加24.68萬元、中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金增加58.00萬元。

        (二)財政撥款收入情況

        2024年部門財政撥款收入682.75萬元,其中:本年收入682.75萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款624.75萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款58.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

        與上年對比增加146.83萬元,增長27.40%,主要原因是中央和省級困難群眾救助補助增加80.00萬元、退休1人減少經(jīng)費15.85萬元、特殊兒童困難群體基本生活保障增加24.68萬元、中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金增加58.00萬元。

        四、預(yù)算單位支出情況

        2024年部門預(yù)算總支出682.75萬元。財政撥款安排支出682.75萬元,其中:基本支出240.07萬元,與上年對比減少15.85萬元,下降6.19%,主要原因是退休1人減少經(jīng)費15.85萬元,項目支出442.68萬元,增加162.68萬元,增長58.10%,主要原因是中央和省級困難群眾救助補助增加80.00萬元、特殊兒童困難群體基本生活保障增加24.68萬元、中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金增加58.00萬元。

        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        2080502社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休支出0.40萬元,主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

        2080505社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.77萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

        2081001社會保障和就業(yè)支出社會福利兒童福利支出566.35萬元,主要用于對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

        2081107社會保障和就業(yè)支出殘疾人事業(yè)殘疾人生活和護理補貼支出4.68萬元,主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

        2089999社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)其他社會保障和就業(yè)支出0.90萬元,主要用于其他社會保障和就業(yè)方面支出。

        2101102衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療支出8.71萬元,主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

        2101199衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬元,主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

        2210201住房保障支出住房改革支出住房公積金支出19.03萬元,主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

        30101工資福利支出基本工資63.60萬元(其中:基本支出63.60萬元,項目支出0.00萬元)。

        30102工資福利支出津貼補貼14.61萬元(其中:基本支出14.61萬元,項目支出0.00萬元)。

        30107工資福利支出績效工資90.47萬元(其中:基本支出90.47萬元,項目支出0.00萬元)。

        30108工資福利支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.77萬元(其中:基本支出23.77萬元,項目支出0.00萬元)。

        30110工資福利支出職工基本醫(yī)療保險繳費8.71萬元(其中:基本支出8.71萬元,項目支出0.00萬元)。

        30112工資福利支出其他社會保障繳費1.81萬元(其中:基本支出1.81萬元,項目支出0.00萬元)。

        30113工資福利支出住房公積金19.03萬元(其中:基本支出19.03萬元,項目支出0.00萬元)。

        30201商品和服務(wù)支出辦公費39.92萬元(其中:基本支出5.68萬元、項目支出34.24萬元)。

        30205商品和服務(wù)支出水費6.50萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出6.50萬元)。

        30207商品和服務(wù)支出郵電費0.45萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.45萬元)。

        30209商品和服務(wù)支出物業(yè)管理費2.31萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出2.31萬元)。

        30211商品和服務(wù)支出差旅費4.50萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出4.50萬元)。

        30213商品和服務(wù)支出維修(護)費47.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出47.00萬元)。

        30216商品和服務(wù)支出培訓(xùn)費1.02萬元(其中:基本支出1.02萬元,項目支出0.00萬元)。

        30217商品和服務(wù)支出公務(wù)接待費0.50萬元(其中:基本支出0.50萬元,項目支出0.00萬元)。

        30227商品和服務(wù)支出委托業(yè)務(wù)費240.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出240.00萬元)。

        30228商品和服務(wù)支出工會經(jīng)費2.93萬元(其中:基本支出2.93萬元,項目支出0.00萬元)。

        30229商品和服務(wù)支出福利費3.27萬元(其中:基本支出3.27萬元,項目支出0.00萬元)。

        30231商品和服務(wù)支出公務(wù)用車運行維護費4.67萬元(其中:基本支出4.67萬元,項目支出0.00萬元)。

        30306對個人和家庭的補助救濟費107.68萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出107.68萬元)。

        (三)一般公共預(yù)算支出情況

        一般公共預(yù)算支出624.75萬元,與上年對比,增加88.83萬元,增長16.58%,主要原因是中央和省級困難群眾救助補助增加80.00萬元、退休1人減少經(jīng)費15.85萬元、特殊兒童困難群體基本生活保障增加24.68萬元。

        (四)政府性基金預(yù)算支出情況

        政府性基金預(yù)算支出58.00萬元,與上年對比,增加58.00萬元,增長100.00%,主要原因是2023年未預(yù)算政府性基金支出,2024年中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金增加58.00萬元。

        (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

        國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

        五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

        (一)與中央配套事項

        曲靖市兒童福利院2024年無與中央配套事項。

        (二)與省配套事項

        曲靖市兒童福利院2024年無與省配套事項。

        (三)與市配套事項

        曲靖市兒童福利院2024年無與市配套事項。

        (四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

        曲靖市兒童福利院2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

        (五)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

        曲靖市兒童福利院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

        六、財政專戶管理資金情況

        2024年,曲靖市兒童福利院財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元,與上年對比無變化;預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

        七、政府采購預(yù)算情況

        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目5個,政府采購預(yù)算總額9.46萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算9.46萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

        八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        曲靖市兒童福利院2024年一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算合計5.17萬元,較上年減少0.16萬元,下降3.00%,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        曲靖市兒童福利院2024年因公出國(境)費預(yù)算為0.00萬元,較上年相比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

        (二)公務(wù)接待費

        曲靖市兒童福利院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元,較上年減少0.47萬元,下降48.45%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次,共計接待50人次。

        減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待支出。

        (三)公務(wù)用車購置及運行維護費

        曲靖市兒童福利院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為4.67萬元,較上年增加0.31萬元,增長7.11%。其中:公務(wù)用車購置費0.00萬元,較上年無變化;公務(wù)用車運行維護費4.67萬元,較上年增加0.31萬元,增長7.11%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛。

        增加的主要原因是3輛公務(wù)用車使用年限較長,增加了相應(yīng)的維修費用。

        九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

        曲靖市兒童福利院2024年財政撥款預(yù)算項目為特殊兒童群體基本生活保障補助資金300.00萬元,按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)表,用于保障集中供養(yǎng)兒童基本生活、教育、醫(yī)療等工作。

        十、其他公開信息

        (一)專業(yè)名詞解釋

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        3.經(jīng)濟科目:是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級。

        4.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項三級。

        5.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

        6.基本支出:是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

        7.項目支出:是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

        曲靖市兒童福利院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元,與上年對比無變化。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至20231231日,曲靖市兒童福利院資產(chǎn)總額3,290.02萬元(凈值2,292.34萬元),其中,流動資產(chǎn)32.32萬元,固定資產(chǎn)2,595.83萬元、凈值1,705.15萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)661.87萬元、凈值554.87萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加11.59萬元,其中固定資產(chǎn)增加17.13萬元,流動資產(chǎn)減少5.54萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至20231231日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月資產(chǎn)月報數(shù)。

        (四)其他說明

        情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。

         

        曲靖市兒童福利院2024年部門

        預(yù)算財政項目文本

         

        一、項目名稱

        特殊兒童群體基本生活保障補助資金。

        二、立項依據(jù)

        為貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強孤兒保障工作的意見》(國辦發(fā)〔201054號)精神,建立健全孤兒保障制度,切實保障孤兒合法權(quán)益,促進孤兒健康成長,民政部、財政部決定,自20101月起為全國孤兒發(fā)放基本生活費。從202371日開始,全省散居孤兒、艾滋病病毒感染兒童和事實無人撫養(yǎng)兒童補助標(biāo)準(zhǔn)為1,340.00//月,集中供養(yǎng)兒童補助標(biāo)準(zhǔn)為2,000.00//月。

        三、項目實施單位

        曲靖市兒童福利院。

        四、項目基本概況

        承擔(dān)全市范圍內(nèi)的孤殘兒童、棄嬰棄兒以及監(jiān)護缺失的困境兒童的養(yǎng)護、醫(yī)療、特殊教育、康復(fù)、安置服務(wù)工作。

        五、項目實施內(nèi)容

        (一)做好孤兒與棄嬰的收養(yǎng)、寄養(yǎng)及安置工作;

        (二)做好困境兒童的照顧工作;

        (三)做好孤殘兒童提供集中供養(yǎng)、教育和康復(fù)治療服務(wù)工作。

        六、資金安排情況

        曲靖市兒童福利院2024年預(yù)算安排300.00萬元用于保障特殊兒童群體基本生活、醫(yī)療、教育等需求。

        七、項目實施計劃

        曲靖市兒童福利院實施該項目,主要是用于保障集中供養(yǎng)的75名特殊困難兒童基本生活、醫(yī)療和教育、康復(fù)訓(xùn)練等需求。

        八、項目實施成效

        曲靖市兒童福利院以讓每位困境兒童得到呵護、擁有幸福為初心,努力為困境兒童創(chuàng)設(shè)良好的物質(zhì)環(huán)境和心理環(huán)境,并加強員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理,使之在工作中確實做到態(tài)度和藹可親、理解、尊重孩子,讓孩子們在機構(gòu)中健康快樂成長,使困境兒童的救治、康復(fù)、教育覆蓋率達到90%及以上。

         

        曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算表

        (附件:曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算表)

         

        監(jiān)督索引號53030014031400100111

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