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        法定主動
        公開內(nèi)容

        曲靖市委政法委員會2024年度部門預(yù)算

        發(fā)布時間:2024-02-02 00:00:00   索引號:   文號:   來源:曲靖市政法委員會   

        監(jiān)督索引號53030018021600000

         

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會

        2024年預(yù)算公開目錄

         

        第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年部門預(yù)算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預(yù)算單位基本情況

        三、預(yù)算單位收入情況

        四、預(yù)算單位支出情況

        五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

        六、財政專戶管理資金情況

        七、政府采購預(yù)算情況

        八、部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        九、重點項目預(yù)算績效目標情況

        十、其他公開信息

        第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年部門預(yù)算財政項目文本

        一、項目名稱

        二、立項依據(jù)

        三、項目實施單位

        四、項目基本概況

        五、項目實施內(nèi)容

        六、資金安排情況

        七、項目實施計劃

        八、項目實施成效

        第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年部門預(yù)算表

        一、財務(wù)收支預(yù)算總表

        二、部門收入預(yù)算表

        三、部門支出預(yù)算表

        四、財政撥款收支預(yù)算總表

        五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

        六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表(按經(jīng)濟科目分類)

        七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出預(yù)算表

        八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

        九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)

        十、項目支出績效目標表(本次下達)

        十一、項目支出績效目標表(另文下達)

        十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

        十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

        十四、部門政府采購預(yù)算表

        十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

        十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

        十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

        十八、新增資產(chǎn)配置表

        十九、上級補助項目支出預(yù)算表

        二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

         

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會

        2024年部門預(yù)算編制說明

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責(zé)

        一是貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,推動完善和落實政治輪訓(xùn)和政治督察制度。二是貫徹黨中央以及上級黨組織決定,研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項,統(tǒng)一政法單位思想和行動。三是加強對政法領(lǐng)域重大實踐和理論問題調(diào)查研究,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。四是了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài),創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機制,協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置重大突發(fā)事件,協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。五是加強對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實施工作。六是支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán),檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合,完善與紀檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制,推進嚴格執(zhí)法、公正司法。七是指導(dǎo)和推動政法單位黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),協(xié)助黨委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè),協(xié)助黨委和紀檢監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作,派員列席同級政法單位黨組(黨委)民主生活會。八是落實中央和地方各級國家安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的決策部署,支持配合其辦事機構(gòu)工作;指導(dǎo)政法單位加強國家政治安全戰(zhàn)略研究、法治中國建設(shè)重大問題研究,提出建議和工作意見,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法機關(guān)工作。九是掌握分析政法輿情動態(tài),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。十是完成黨委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務(wù)。

        (二)機構(gòu)設(shè)置情況

        我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu),部門機構(gòu)設(shè)置情況為涉密事項,經(jīng)單位保密委員會審定<敏感詞>替換不予公開。

        本部門為曲靖市一級預(yù)算單位,所屬單位0個。

        (三)重點工作概述

        2024年,全市政法工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神,認真貫徹落實習(xí)近平總書記對政法工作的重要指示和中央、省委決策部署,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),著力維護國家安全,著力維護社會穩(wěn)定,著力保障和促進社會公平正義,著力保障高質(zhì)量發(fā)展,著力加強政法機關(guān)黨的政治建設(shè),全力建設(shè)更高水平的平安曲靖、法治曲靖,不斷開創(chuàng)全市政法工作現(xiàn)代化新篇章。

        二、預(yù)算單位基本情況

        我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至202312月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

        部門在職人員及實有人員分布情況涉密,經(jīng)單位保密委員會審定不予公開。

        離退休人員14人,其中:離休0人,退休14人。

        車輛編制1輛,實有車輛2輛,超編1輛,超編原因是其中1輛為平臺用車定向給市委政法委使用,由市委政法委供養(yǎng)。

        三、預(yù)算單位收入情況

        (一)部門財務(wù)收入情況

        2024年部門財務(wù)總收入1,900.87萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1,730.87萬元,政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入170.00萬元。

        與上年對比減少240.44萬元,下降11.23%,減少的主要原因是項目經(jīng)費減少政法綜治維穩(wěn)基層治理補助下級專項經(jīng)費60.00萬元、全市見義勇為專項經(jīng)費40.00萬元、市本級政法綜治維穩(wěn)專項經(jīng)費70.00萬元、自有資金項目60.00萬元,人員經(jīng)費減少10.44萬元。

        (二)財政撥款收入情況

        2024年部門財政撥款收入1,730.87萬元,其中:本年收入1,730.87萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1,730.87萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

        與上年對比減少110.44萬元,下降6.00%。減少的主要原因是項目經(jīng)費減少政法綜治維穩(wěn)基層治理補助下級專項經(jīng)費60.00萬元、全市見義勇為專項經(jīng)費40.00萬元,人員經(jīng)費減少10.44萬元。

        四、預(yù)算單位支出情況

        2024年部門預(yù)算總支出1,900.87萬元。財政撥款安排支出1,730.87萬元,其中:基本支出816.87萬元,與上年對比減少10.44萬元,下降1.26%,減少的主要原因是人員減少,工資減少;項目支出914.00萬元,與上年對比減少100.00萬元,下降9.86%。減少的主要原因是項目經(jīng)費減少政法綜治維穩(wěn)基層治理補助下級專項經(jīng)費60.00萬元、全市見義勇為專項經(jīng)費40.00萬元。

        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行520.35萬元,主要用于單位在職行政人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資提高部分、辦公費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、車輛保險及運行經(jīng)費、公務(wù)出行租車經(jīng)費、公務(wù)交通補貼;

        2013105一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-專項業(yè)務(wù)914.00萬元,主要用于全市政法綜治維穩(wěn)依法治市等工作日常公用的商品和服務(wù)支出;

        2013150一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行109.42萬元,主要用于單位在職事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資提高部分、辦公費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、車輛保險及運行經(jīng)費、公務(wù)出行租車經(jīng)費、公務(wù)交通補貼;

        2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休5.23萬元,主要用于退休人員退休費、工會經(jīng)費、福利費;

        2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.52萬元,主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費;

        2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.16萬元,主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費;

        2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.54萬元,主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險繳納;

        2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.89萬元,主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險;

        2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助18.44萬元,主要用于繳納在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助;

        2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.29萬元,主要用于繳納在職工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險;

        2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金62.03萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分。

        (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

        30101工資福利支出-基本工資170.22萬元,(其中:基本支出170.22萬元,項目支出0.00萬元);

        30102工資福利支出-津貼補貼234.51萬元,(其中:基本支出234.51萬元,項目支出0.00萬元);

        30103工資福利支出-獎金61.07萬元,(其中:基本支出61.07萬元,項目支出0.00萬元);

        30107工資福利支出-績效工資61.13萬元,(其中:基本支出61.13萬元,項目支出0.00萬元);

        30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70.52萬元,(其中:基本支出70.52萬元,項目支出0.00萬元);

        30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費24.89萬元,(其中:基本支出24.89萬元,項目支出0.00萬元);

        30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補助繳費18.44萬元,(其中:基本支出18.44萬元,項目支出0.00萬元);

        30112工資福利支出-其他社會保障繳費4.83萬元,(其中:基本支出4.83萬元,項目支出0.00萬元);

        30113工資福利支出-住房公積金62.03萬元,(其中:基本支出62.03萬元,項目支出0.00萬元);

        30199其他工資福利支出12.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出12.00萬元);

        30201商品和服務(wù)支出-辦公費194.16萬元,(其中:基本支出11.16萬元,項目支出183.00萬元);

        30202商品和服務(wù)支出-印刷費40.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出40.00萬元);

        30205商品和服務(wù)支出-水費2.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出2.00萬元);

        30206商品和服務(wù)支出-電費2.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出2.00萬元);

        30207商品和服務(wù)支出-郵電費15.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出15.00萬元);

        30211商品和服務(wù)支出-差旅費70.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出70.00萬元);

        30213商品和服務(wù)支出-維修費20.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出20.00萬元);

        30214商品和服務(wù)支出-租賃費60.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出60.00萬元);

        30215商品和服務(wù)支出-會議費31.52萬元,(其中:基本支出1.52萬元,項目支出30.00萬元);

        30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費32.77萬元,(其中:基本支出2.77萬元,項目支出30.00萬元);

        30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費14.00萬元,(其中:基本支出14.00萬元,項目支出0.00萬元);

        30227商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費30.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,30.00萬元);

        30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費100.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,100.00萬元);

        30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費11.10萬元,(其中:基本支出11.10萬元,項目支出0.00萬元);

        30229商品和服務(wù)支出-福利費12.50萬元,(其中:基本支出12.50萬元,項目支出0.00萬元);

        30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費8.90萬元,(其中:基本支出8.90萬元,項目支出0.00萬元);

        30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用46.12萬元,(其中:基本支出34.12萬元,項目支出12.00萬元);

        30305對個人和家庭的補助-生活補助1.16萬元,(其中:基本支出1.16萬元,項目支出0.00萬元);

        30306對個人和家庭的補助-救濟費100.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出100.00萬元);

        31002辦公設(shè)備購置20.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出20.00萬元);

        39999資本性支出-其他支出200.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出200.00萬元)。

        (三)一般公共預(yù)算支出情況

        一般公共預(yù)算支出1,730.87萬元,與上年對比減少110.44萬元,下降6.00%。減少的主要原因是項目經(jīng)費減少政法綜治維穩(wěn)基層治理補助下級專項經(jīng)費60.00萬元、全市見義勇為專項經(jīng)費40.00萬元,人員經(jīng)費減少10.44萬元。

        (四)政府性基金預(yù)算支出情況

        政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

        (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

        國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

        五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

        (一)與中央配套事項

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年無與中央配套事項。

        (二)與省配套事項

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年無與省配套事項。

        (三)與市配套事項

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年與市配套項目為:2013105一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)專項業(yè)務(wù)嚴重精神病患者監(jiān)護人補助經(jīng)費110.00萬元,主要用于嚴重精神病患者監(jiān)護人補助經(jīng)費支出;政法綜治維穩(wěn)市域治理補助專項經(jīng)費90.00萬元,主要用于政法綜治維穩(wěn)市域治理補助專項經(jīng)費支出。

        (四)按既定政策標準測算補助事項

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年無按既定政策標準測算補助事項。

        (五)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

        六、財政專戶管理資金情況

        2024年,中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元,與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

        七、政府采購預(yù)算情況

        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目10個,政府采購預(yù)算總額66.74萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算23.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算43.74萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

        八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算合計22.90萬元,較上年減少1.30萬元,下降5.37%,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年因公出國(境)費預(yù)算為0.00萬元,較上年對比無增減變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

        (二)公務(wù)接待費

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為14.00萬元,較上年減少1.00萬元,下降6.67%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次,共計接待1200人次。

        減少的主要原因是按照中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴格控制公務(wù)接待費。

        (三)公務(wù)用車購置及運行維護費

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為8.90萬元,較上年減少0.30萬元,下降3.26%。其中:公務(wù)用車購置費0.00萬元,較上年對比無增減變化;公務(wù)用車運行維護費8.90萬元,較上年減少0.30萬元,下降3.26%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為2輛。(其中1輛為平臺用車定向給市委政法委使用,由市委政法委供養(yǎng))。

        減少的主要原因是按照中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴格控制差旅出行,有效控制公務(wù)用車購置及運行維護費支出。

        九、重點項目預(yù)算績效目標情況

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年共預(yù)算項目6個,分別是:政法綜治維穩(wěn)基層治理專項經(jīng)費514.00萬元、自有資金項目170.00萬元、嚴重精神病患者監(jiān)護人補助經(jīng)費110.00萬元、涉法涉訴救助專項資金100.00萬元、掃黑除惡工作專項經(jīng)費100.00萬元、政法綜治維穩(wěn)基層治理補助下級專項經(jīng)費90.00萬元,已全部編制了項目績效目標,詳見預(yù)算05—2項目支出績效目標表。

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年無重點項目。

        十、其他公開信息

        (一)專業(yè)名詞解釋

        1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        3.“三公經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入市級財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排96.07萬元,與上年對比減少3.35萬元。下降3.37%,減少的主要原因是人員調(diào)出和調(diào)入人員工資不相同,計提的機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)減少,具體明細如下:

        辦公費11.16萬元,與上年對比增加0.45萬元,增長4.20%,增加的主要原因是2024年辦公費支出增加;

        會議費1.52萬元,與上年對比無變化;

        培訓(xùn)費2.77萬元,與上年對比增加0.01萬元,增長0.36%,增加的原因是人員工作增加,培訓(xùn)費增加;

        公務(wù)接待費14.00萬元,與上年對比減少1.00萬元,下降6.67%,減少的主要原因是按照中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴格控制公務(wù)接待費;

        工會經(jīng)費11.10萬元,與上年對比增加0.04萬元,增長0.36%,增加的主要原因是人員工資增加,隨之計提的工會經(jīng)費增加;

        福利費12.50萬元,與上年對比增加0.04萬元,增長0.32%,增加的主要原因是人員工資增加,隨之計提的福利費增加;

        公務(wù)用車運行維護費8.90萬元,與上年對比減少0.31萬元,下降3.37%,減少的主要原因是按照中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴格控制差旅出行,有效控制公務(wù)用車購置及運行維護費支出;

        其他交通費用34.12萬元,與上年對比減少2.58萬元,下降7.03%,減少的主要原因是嚴控車輛租車經(jīng)費。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至20231231日,中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會資產(chǎn)總額3,702.27萬元(凈值2,622.29萬元),其中,流動資產(chǎn)283.88萬元,固定資產(chǎn)1,462.79萬元、凈值773.02萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)1,955.60萬元、凈值1,565.39萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加99.53萬元,其中固定資產(chǎn)增加95.91萬元、無形資產(chǎn)增加5.28萬元、流動資產(chǎn)減少1.66萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至20231231日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月資產(chǎn)月報數(shù)。

        (四)其他說明

        情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。

         

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會

        2024年部門預(yù)算財政項目文本

        一、項目名稱

        二、立項依據(jù)

        三、項目實施單位

        四、項目基本概況

        五、項目實施內(nèi)容

        六、資金安排情況

        七、項目實施計劃

        八、項目實施成效

         

        中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會

        2024年部門預(yù)算表

        (附件:中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2024年部門預(yù)算表)

         

         

        監(jiān)督索引號53030018021600111

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