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        法定主動(dòng)
        公開內(nèi)容

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年度部門預(yù)算

        發(fā)布時(shí)間:2024-02-05 00:00:00   索引號(hào):   文號(hào):   來源:曲靖市人民政府外事辦公室   

        監(jiān)督索引號(hào)53030022200400000

         

        曲靖市人民政府外事辦公室

        2024年預(yù)算公開目錄

         

        第一部分 曲靖市人民政府外事辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預(yù)算單位基本情況

        三、預(yù)算單位收入情況

        四、預(yù)算單位支出情況

        五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

        六、財(cái)政專戶管理資金情況

        七、政府采購預(yù)算情況

        八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

        九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

        十、其他公開信息

        第二部分 曲靖市人民政府外事辦公室2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

        一、項(xiàng)目名稱

        二、立項(xiàng)依據(jù)

        三、項(xiàng)目實(shí)施單位

        四、項(xiàng)目基本概況

        五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

        六、資金安排情況

        七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

        八、項(xiàng)目實(shí)施成效

        第三部分 曲靖市人民政府外事辦公室2024年部門預(yù)算表

        一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

        二、部門收入預(yù)算表

        三、部門支出預(yù)算表

        四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

        五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

        六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

        七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

        八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

        九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

        十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

        十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

        十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

        十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

        十四、部門政府采購預(yù)算表

        十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

        十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

        十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

        十八、新增資產(chǎn)配置表

        十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

        二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

         

        曲靖市人民政府外事辦公室

        2024年部門預(yù)算編制說明

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責(zé)

        1.歸口管理全市外事工作,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作。

        2.歸口管理全市因公出國(境)任務(wù)的審核和報(bào)批工作。

        3.拓展對(duì)外交往渠道,為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

        4.辦理市委、市人大常委會(huì)、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的涉外事務(wù),辦理市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)因公臨時(shí)出國(境)事項(xiàng)。

        5.負(fù)責(zé)組織接待來曲靖訪問的重要外賓,接待來曲靖進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華使領(lǐng)館人員及國際組織駐華人員。

        6.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門做好外國記者來訪活動(dòng)的安排,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國專家和留學(xué)生的管理工作。

        7.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)開展民間對(duì)外友好交往工作,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國際合作項(xiàng)目的有關(guān)事項(xiàng),審核、報(bào)批全市有關(guān)單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會(huì)議及接受國外援助等事項(xiàng)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合科、國際交流科、涉外管理科。

        所屬單位1個(gè):曲靖市外事服務(wù)中心。為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,未進(jìn)行獨(dú)立核算,由曲靖市人民政府外事辦公室統(tǒng)一進(jìn)行核算。

        (三)重點(diǎn)工作概述

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年的重點(diǎn)工作如下:

        1.歸口管理全市外事工作,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作。

        2.歸口管理全市因公出國(境)任務(wù)的審核和報(bào)批工作;辦理市委、市人大常委會(huì)、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的涉外事務(wù),辦理市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)因公臨時(shí)出國(境)事項(xiàng)。

        3.拓展對(duì)外交往渠道,為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

        4.負(fù)責(zé)組織接待來曲靖訪問的重要外賓,接待來曲靖進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華使領(lǐng)館人員及國際組織駐華人員;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門做好外國記者來訪活動(dòng)的安排,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國專家和留學(xué)生的管理工作。

        5.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)開展民間對(duì)外友好交往工作,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國際合作項(xiàng)目的有關(guān)事項(xiàng),審核、報(bào)批全市有關(guān)單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會(huì)議及接受國外援助等事項(xiàng)。

        二、預(yù)算單位基本情況

        我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至202312月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

        在職人員編制16人,其中:行政編制10人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制6人。在職實(shí)有20人,其中:財(cái)政全額保障20人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。在職實(shí)有行政人員超編4人,主要為調(diào)入人員和安置的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部。

        離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

        車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。

        三、預(yù)算單位收入情況

        (一)部門財(cái)務(wù)收入情況

        2024年部門財(cái)務(wù)總收入637.20萬元,其中:一般公共預(yù)算收入637.20萬元,政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

        與上年對(duì)比增加168.59萬元,增長35.98%,主要原因?yàn)樾略鍪斜炯?jí)因公出國(境)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

        (二)財(cái)政撥款收入情況

        2024年部門財(cái)政撥款收入637.20萬元,其中:本年收入637.20萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款637.20萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

        與上年對(duì)比增加173.59萬元,增長37.44%,主要原因?yàn)樾略鍪斜炯?jí)因公出國(境)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

        四、預(yù)算單位支出情況

        2024年部門預(yù)算總支出637.20萬元。財(cái)政撥款安排支出637.20萬元,其中:基本支出402.20萬元,與上年對(duì)比減少21.41萬元,下降5.05%,主要原因?yàn)橥诵?/span>1人,工資及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;項(xiàng)目支出235.00萬元,與上年對(duì)比增加195.00萬元,增長487.50%,主要原因?yàn)樾略鍪斜炯?jí)因公出國(境)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

        (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

        2013501一般公共服務(wù)支出—對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—行政運(yùn)行237.84萬元,主要用于行政人員工資及公用經(jīng)費(fèi)的支出。

        2013502一般公共服務(wù)支出—對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)235.00萬元,主要用于外事工作經(jīng)費(fèi)、友協(xié)友城工作經(jīng)費(fèi)、市本級(jí)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)的支出。

        2013550一般公共服務(wù)支出—對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行65.67萬元,主要用于事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)的支出。

        2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休3.30萬元,主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

        2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.48萬元,主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

        2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.32萬元,主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)。

        2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療13.30萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

        2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.71萬元,主要用于繳納在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

        2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.25萬元,主要用于繳納職工的工傷保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)等。

        2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金32.33萬元,主要用于繳納職工住房公積金。

        (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

        30101工資福利支出—基本工資92.76萬元(其中:基本支出92.76萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼97.50萬元(其中:基本支出97.50萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30103工資福利支出—獎(jiǎng)金30.50萬元(其中:基本支出30.50萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30107工資福利支出—績效工資36.38萬元(其中:基本支出36.38萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.48萬元(其中:基本支出37.48萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.30萬元(其中:基本支出13.30萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.71萬元(其中:基本支出9.71萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.57萬元(其中:基本支出2.57萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30113工資福利支出—住房公積金32.33萬元(其中:基本支出32.33萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)22.26萬元(其中:基本支出13.56萬元,項(xiàng)目支出8.70萬元)。

        30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)1.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出1.00萬元)。

        30204商品和服務(wù)支出—手續(xù)費(fèi)0.10萬元(其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.10萬元)。

        30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.10萬元(其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.10萬元)。

        30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.50萬元(其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.50萬元)。

        30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出1.00萬元)。

        30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)8.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出8.00萬元)。

        30212商品和服務(wù)支出—因公出國(境)費(fèi)用200.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出200.00萬元)。

        30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)0.80萬元(其中:基本支出0.80萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.50萬元(其中:基本支出1.50萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元(其中:基本支出2.00萬元,項(xiàng)目支出8.00萬元)。

        30226商品和服務(wù)支出—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)3.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出3.00萬元)。

        30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.69萬元(其中:基本支出5.69萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)6.39萬元(其中:基本支出6.39萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元(其中:基本支出2.70萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用16.83萬元(其中:基本支出16.83萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

        30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出0.58萬元(其中:基本支出0.20萬元,項(xiàng)目支出0.38萬元)。

        31002資本性支出—辦公設(shè)備購置4.22萬元(其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出4.22萬元)。

        (三)一般公共預(yù)算支出情況

        一般公共預(yù)算支出637.20萬元,與上年對(duì)比增加173.59萬元,增長37.44%,主要原因?yàn)樾略鍪斜炯?jí)因公出國(境)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

        (四)政府性基金預(yù)算支出情況

        政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。

        (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

        國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。

        五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

        (一)與中央配套事項(xiàng)

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年無與中央配套事項(xiàng)。

        (二)與省配套事項(xiàng)

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年無與省配套事項(xiàng)。

        (三)與市配套事項(xiàng)

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年無與市配套事項(xiàng)。

        (四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

        (五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

        六、財(cái)政專戶管理資金情況

        2024年,曲靖市人民政府外事辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入與支出均為0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。

        七、政府采購預(yù)算情況

        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目5個(gè),政府采購預(yù)算總額2.91萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.82萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.09萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

        八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)212.70萬元,較上年增加209.46萬元,增長6464.81%,具體變動(dòng)情況如下:

        (一)因公出國(境)費(fèi)

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為200.00萬元,較上年增加200.00萬元,增長100.00%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組5個(gè),因公出國(境)30人次。

        增加的主要原因?yàn)樾略鍪斜炯?jí)因公出國(境)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,用于支出重點(diǎn)部門2024年因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。

        (二)公務(wù)接待費(fèi)

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.00萬元,較上年增加9.61萬元,增長2464.10%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次,共計(jì)接待55人次。

        增加的主要原因?yàn)閿M定于2024年邀請(qǐng)七國駐昆總領(lǐng)事來曲靖參觀訪問。

        (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬元,較上年減少0.15萬元,下降5.26%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元,較上年減少0.15萬元,下降5.26%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

        減少的主要原因?yàn)椴块T加強(qiáng)公務(wù)用車管理,壓縮節(jié)約相關(guān)費(fèi)用支出。

        九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

        2024年曲靖市人民政府外事辦公室有項(xiàng)目3個(gè),分別為:外事工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),友協(xié)友城工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),市本級(jí)因公出國(境)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目預(yù)算金額235.00萬元,其中外事工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.00萬元,友協(xié)友城工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.00萬元,市本級(jí)因公出國(境)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200.00萬元。2024年曲靖市人民政府外事辦公室無重點(diǎn)項(xiàng)目??冃繕?biāo)詳見曲靖市人民政府外事辦公室2024年部門預(yù)算表項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))預(yù)算052表。

        十、其他公開信息

        (一)專業(yè)名詞解釋

        1.經(jīng)濟(jì)科目:是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級(jí)。

        2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

        3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

        曲靖市人民政府外事辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排49.67萬元,與上年對(duì)比,減少3.31萬元,下降6.25%,具體明細(xì)如下:

        辦公費(fèi)13.56萬元,與上年對(duì)比減少3.40萬元,下降20.05%,減少的原因是進(jìn)一步細(xì)化辦公經(jīng)費(fèi)。

        會(huì)議費(fèi)0.80萬元,與上年對(duì)比減少0.04萬元,下降4.76%,減少的原因是人員減少,相應(yīng)核算的會(huì)議費(fèi)減少。

        培訓(xùn)費(fèi)1.50萬元,與上年對(duì)比減少0.08萬元,下降5.06%,減少的原因是人員減少,相應(yīng)核算的培訓(xùn)費(fèi)減少。

        公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元,與上年對(duì)比增加1.61萬元,增長412.82%,增加的原因是擬定于2024年邀請(qǐng)七國駐昆總領(lǐng)事來曲靖參觀訪問。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.69萬元,與上年對(duì)比增加0.06萬元,增長1.07%,增加的原因是工資增加,相應(yīng)核算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

        福利費(fèi)6.39萬元,與上年對(duì)比增加0.07萬元,增長1.11%,增加的原因是工資增加,相應(yīng)核算的福利費(fèi)增加。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元,與上年對(duì)比減少0.15萬元,下降5.26%,減少的原因是為部門加強(qiáng)公務(wù)用車管理,壓縮節(jié)約相關(guān)費(fèi)用支出。

        其他交通費(fèi)用16.83萬元,與上年對(duì)比減少1.58萬元,下降8.58%,減少的原因是人員減少,相應(yīng)核算的其他交通費(fèi)用減少。

        其他商品和服務(wù)支出0.20萬元,與上年對(duì)比增加0.20萬元,增長100.00%,增加的原因是上年度在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支其他商品和服務(wù)支出,本年度在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支部分其他商品和服務(wù)支出。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至20231231日,曲靖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額120.02萬元(凈值52.01萬元),其中,流動(dòng)資產(chǎn)14.43萬元,固定資產(chǎn)103.99萬元、凈值36.76萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)1.60萬元、凈值0.82萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加25.65萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1.78萬元,固定資產(chǎn)增加27.43萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)10項(xiàng),賬面原值4.35萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至20231231日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

        (四)其他說明

        情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。

         

        曲靖市人民政府外事辦公室

        2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

         

        一、項(xiàng)目名稱

        二、立項(xiàng)依據(jù)

        三、項(xiàng)目實(shí)施單位

        四、項(xiàng)目基本概況

        五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

        六、資金安排情況

        七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

        八、項(xiàng)目實(shí)施成效

         

        曲靖市人民政府外事辦公室

        2024年部門預(yù)算表

        (附件:曲靖市人民政府外事辦公室2024年部門預(yù)算表)

         

         

        監(jiān)督索引號(hào)53030022200400111

         

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