監(jiān)督索引號(hào)53030006073301000
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室主要職能為涉密事項(xiàng),經(jīng)單位保密委員會(huì)審定,內(nèi)容不公開(kāi)。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)是履行部門主要職責(zé),涉密事項(xiàng),經(jīng)單位保密委員會(huì)審定,內(nèi)容不公開(kāi)。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置情況為涉密事項(xiàng),經(jīng)單位保密委員會(huì)審定,內(nèi)容不公開(kāi)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。即中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
納入中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制和在職在編實(shí)有人員情況涉密,經(jīng)單位保密委員會(huì)審定,內(nèi)容不公開(kāi)。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人(離休0人,退休1人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度收入合計(jì)410.36萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入410.36萬(wàn)元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元);經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元;其他收入0.00萬(wàn)元。與上年相比,收入合計(jì)增加87.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.97%。其中:財(cái)政撥款收入增加88.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.60%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化;事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化;附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化;其他收入減少1.59萬(wàn)元,下降100.00%。
收入增加的主要原因是人員工資增加,2022年事業(yè)新增4人員只發(fā)了3個(gè)月工資,2023年發(fā)了全年的工資,工資和繳納的五險(xiǎn)一金增加56.63萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上宣傳及網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加32.13萬(wàn)元;其他收入減少的主要原因是2022年已全部支付,2023年無(wú)其他收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)410.36萬(wàn)元。其中:基本支出328.81萬(wàn)元,占總支出的80.13%;項(xiàng)目支出81.55萬(wàn)元,占總支出的19.87%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。與上年相比,支出合計(jì)增加87.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.97%。其中:基本支出增加55.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.10%;項(xiàng)目支出增加32.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.01%;上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
支出增加的主要原因是人員工資增加,2022年事業(yè)新增4人員只發(fā)了3個(gè)月工資,2023年發(fā)了全年的工資,工資和計(jì)提的五險(xiǎn)一金增加55.04萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上宣傳及網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加32.13萬(wàn)元。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出328.81萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出291.95萬(wàn)元,占基本支出的88.79%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)36.86萬(wàn)元,占基本支出的11.21%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出81.55萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:
1.網(wǎng)上宣傳及網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)42.35萬(wàn)元,主要用于網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)、聯(lián)合檢查等工作支出。
2.網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元,主要用于網(wǎng)信隊(duì)伍培訓(xùn)、建設(shè)等支出。
3.辦公室租賃經(jīng)費(fèi)19.20萬(wàn)元,主要用于辦公室辦公場(chǎng)所租賃經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出410.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加88.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.60%,增加的主要原因是人員工資增加,2022年事業(yè)新增4人員只發(fā)了3個(gè)月工資,2023年發(fā)了全年的工資,工資和繳納的五險(xiǎn)一金增加56.63萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上宣傳及網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加32.13萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出334.91萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.61%。主要用于單位人員工資、獎(jiǎng)金及日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中:2013701行政運(yùn)行253.36萬(wàn)元、2013702一般行政管理事務(wù)81.55萬(wàn)元。
2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出31.29萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.63%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中:2080501行政單位離退休0.33萬(wàn)元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.82萬(wàn)元、2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.14萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出18.54萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%。主要用于單位開(kāi)支單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、工傷生育保險(xiǎn)等方面的支出。其中:2101101行政單位醫(yī)療10.38萬(wàn)元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.41萬(wàn)元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.75萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出25.62萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工支付的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。其中:2210201住房公積金25.62萬(wàn)元。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.49萬(wàn)元,決算為0.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的21.48%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.49萬(wàn)元,決算為0.32萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的21.48%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.32萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.49萬(wàn)元,支出決算為0.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的21.48%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.49萬(wàn)元,決算為0.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的21.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.67萬(wàn)元,下降67.68%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.67萬(wàn)元,下降67.68%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于涉及有關(guān)職能部門對(duì)接工作等公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.86萬(wàn)元,比上年增加6.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.20%,增加主要原因是人員增加,隨之計(jì)提的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等日常開(kāi)支,以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額67.03萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)5.24萬(wàn)元,固定資產(chǎn)61.79萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元,在建工程0.00萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加34.14萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加35.13萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)減少0.99萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額2.68萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.68萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.68萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.68萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53030006073301111
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